同學(xué)你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬,貸:應(yīng)付賬款200萬,今年4月份收到了發(fā)票,實(shí)際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個(gè)實(shí)際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
1月收到80000元建筑設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票 (金額77669.9元,3%稅率,稅額2330.1元) 實(shí)際支付60000元 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬 按照本次實(shí)際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)58252.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2330.1 貸 應(yīng)付賬款80000 然后 借 應(yīng)付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個(gè)會(huì)計(jì)是今年1月份做的賬,改的話我也不知道怎么下手
12月支付的伙食費(fèi)200萬 但實(shí)際的成本是190萬 對(duì)方收到200萬后會(huì)把10萬的現(xiàn)金退回 請(qǐng)問這個(gè)差額用什么會(huì)計(jì)分錄呢? 當(dāng)時(shí)我計(jì)提成本的時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本190萬 貸:應(yīng)付賬款190萬 實(shí)際支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款200萬 貸:銀行存款200元 中間這個(gè)差額我如何做會(huì)計(jì)分錄好呢?
上年12月收到成本票5600元,實(shí)際支付5200元。已做憑證,借成本5200 貸銀行5200,這個(gè)月老板交代把差額400元做收入,這分錄怎么
C公司采用計(jì)劃成本核算原材料,10月1日,原材料計(jì)劃成本100000元,“材料成本差異”貸方余額2000元。本月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)10月6日購(gòu)入原材料一批,價(jià)款40000元,增值稅5200元,其他雜費(fèi)200元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付。該批材料計(jì)劃成本41000元,已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)10月10日,公司持銀行匯票20000元購(gòu)入原材料,價(jià)款10000元,增值稅1300元,其他雜費(fèi)100元,材料已入庫(kù),匯票余款退回并存入銀行,該批材料計(jì)劃成本為10000元。(3)10月12日,公司用匯兌方式購(gòu)入原材料,價(jià)款39800元,增值稅率13%,發(fā)票已到,計(jì)劃成本39000元,材料已入庫(kù)。(4)10月21日,購(gòu)進(jìn)材料一批已入庫(kù),結(jié)算憑證未到,款未付,計(jì)劃成本40000元。(5)本月領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本合計(jì)100000元,其中生產(chǎn)領(lǐng)用60000元,車間一般耗用30000元,在建工程領(lǐng)用10000元。要求:(1)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:(2)計(jì)算、分?jǐn)?0月份的材料成本差異;(3)計(jì)算期末結(jié)存材料的實(shí)際成本。求完整過程,謝謝!
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?