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1月收到80000元建筑設(shè)計費發(fā)票 (金額77669.9元,3%稅率,稅額2330.1元) 實際支付60000元 上一個會計做賬 按照本次實際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計費58252.43 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計費77669.9 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額2330.1 貸 應(yīng)付賬款80000 然后 借 應(yīng)付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個會計是今年1月份做的賬,改的話我也不知道怎么下手

2022-12-12 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 11:31

同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則

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快賬用戶5205 追問 2022-12-12 11:32

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-12-12 11:37

同學(xué)你好 沒有跨年多做的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶5205 追問 2022-12-12 11:39

會不會影響之前每個季度的財報?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 11:47

同學(xué)你好 這個不會的 你這個月做跨年調(diào)整

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快賬用戶5205 追問 2022-12-12 11:52

跨年調(diào)整???沒看懂

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齊紅老師 解答 2022-12-12 11:58

同學(xué)你好 對的 這個是跨年調(diào)整的

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快賬用戶5205 追問 2022-12-12 12:05

沒有跨年啊,今年一月做的賬,然后我現(xiàn)12月做11月份賬

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齊紅老師 解答 2022-12-12 12:10

同學(xué)你好 如果沒跨年就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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