1.借:原材料1000000 ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)130000 ? ? 貸:應(yīng)付賬款1130000 2.開出不帶息的票據(jù),分錄是: 借:應(yīng)付賬款130000 貸:應(yīng)付票據(jù) 130000 ?到期付款時,分錄是: 借:應(yīng)付票據(jù)130000 貸:銀行存款130000
2012年5月1日,某企業(yè)從乙公司購入材料一批,貨款4萬元,增值稅5200元,材料營業(yè)收入庫材料按實際成本計價核算。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張面值45200元,年利率為6%,為期三個月的概期銀行承兌匯票,并以銀行存款支付銀行承兌手續(xù)費400元,要求編制某公司開出商業(yè)匯票計提利息,到期支付本息的會計分錄。
【目的】練習應(yīng)付票據(jù)的核算?!举Y料】B公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購入C材料一批,價款150000元,增值稅稅額19500元。C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個月。交納銀行承兌手續(xù)84.75元(含稅,增值稅率6%)。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料編制支付銀行承兌手續(xù)費、釆購材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到期無力支付票據(jù)款的會計分錄。
6.珠江公司賒購一批材料,材料價格100萬元,增值稅稅率13%,材料按實際成本法核算,材料已驗收入庫珠江公司開出一張面值為13萬元,期限為6個月的不帶息銀行承兌匯票。要求編制(1)珠江公司購貨時,(2)到期付款時,(3)如果到期不能支付這筆款項,由銀行先行支付的會計分錄。(單位為萬元)7.2019年1月1日,以銀行存款636萬元(價格為600萬元,增值稅稅額為36萬元)購入一項無形資產(chǎn)(商標權(quán))。該無形資產(chǎn)的預(yù)計使用年限為10年,采用直線法攤銷該無形資產(chǎn)的成本。請編制購買無形資產(chǎn)和每月攤銷的會計分求。(單位為萬元)8.2021年12月1日,B企業(yè)購入不需要安裝的機器一臺為生產(chǎn)車間使用,增值稅專用發(fā)票上注明價款900萬元,增值稅款117萬元,以銀行存款付訖。該固定資產(chǎn)的預(yù)計使用年限為10年,采用直線法計提折舊。請編制購買固定資產(chǎn)和每月計提折舊的會計分錄。(單位為萬元)
6.珠江公司賒購一批材料,材料價格100萬元,增值稅稅率13%,材料按實際成本法核算,材料已驗收入庫珠江公司開出一張面值為13萬元,期限為6個月的不帶息銀行承兌匯票。要求編制(1)珠江公司購貨時,(2)到期付款時,(3)如果到期不能支付這筆款項,由銀行先行支付的會計分錄。(單位為萬元)7.2019年1月1日,以銀行存款636萬元(價格為600萬元,增值稅稅額為36萬元)購入一項無形資產(chǎn)(商標權(quán))。該無形資產(chǎn)的預(yù)計使用年限為10年,采用直線法攤銷該無形資產(chǎn)的成本。請編制購買無形資產(chǎn)和每月攤銷的會計分求。(單位為萬元)8.2021年12月1日,B企業(yè)購入不需要安裝的機器一臺為生產(chǎn)車間使用,增值稅專用發(fā)票上注明價款900萬元,增值稅款117萬元,以銀行存款付訖。該固定資產(chǎn)的預(yù)計使用年限為10年,采用直線法計提折舊。請編制購買固定資產(chǎn)和每月計提折舊的會計分錄。(單位為萬元)
6.珠江公司賒購一批材料,材料價格100萬元,增值稅稅率13%,材料按實際成本法核算,材料已驗收入庫珠江公司開出一張面值為13萬元,期限為6個月的不帶息銀行承兌匯票。要求編制(1)珠江公司購貨時,(2)到期付款時,(3)如果到期不能支付這筆款項,由銀行先行支付的會計分錄。(單位為萬元)
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?