在的具體的什么問(wèn)題。

找郭老師,有問(wèn)題咨詢,有問(wèn)題咨詢
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
找郭老師,有問(wèn)題咨詢。郭老師
找郭老師,有問(wèn)題咨詢
找郭老師,有問(wèn)題咨詢
在電子稅務(wù)局內(nèi)如何看是查賬增收或是核定增收
您好老師,辦理三方協(xié)議時(shí)有批扣標(biāo)志 選所有非批扣還是所有批扣呢
老師,年底要看產(chǎn)品有沒(méi)有跌價(jià),是要與市場(chǎng)價(jià)格比較,那跌價(jià)了,記賬是跌價(jià)的原始憑證用什么合適
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度普票專(zhuān)票都有開(kāi),額度超過(guò)30萬(wàn),普票是按1個(gè)點(diǎn)補(bǔ)交增值稅嗎?
跨境電子商務(wù)海外倉(cāng)走9810。其中發(fā)票,報(bào)關(guān)單,和銷(xiāo)售記錄。怎樣保證都能配得上?方便后期,稅局人員審查。是需要報(bào)關(guān)單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷(xiāo)售的sku嗎?那發(fā)票應(yīng)該怎樣加上sku呢?
500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
原股東未出資到位,約定了不參與分紅全,原股東對(duì)部分股權(quán)和對(duì)應(yīng)的分紅權(quán)進(jìn)行股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)慈〉棉D(zhuǎn)讓收益,稅局讓按照未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例繳納了個(gè)人所得稅,接手股東在取得該部分分紅時(shí),是否需要再次繳納個(gè)人所得稅?
老師,6個(gè)股東合伙干的公司會(huì)計(jì)好干嗎?
老師,我賣(mài)的原材料的錢(qián),然后是給個(gè)人收的款,我們公司,這樣做分錄,對(duì)嗎?
我們公司有一個(gè)處罰,除了公司罰款外,公司兩個(gè)負(fù)責(zé)人個(gè)人也要罰款。個(gè)人的罰款也公司轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人再去繳納罰款。就是這個(gè)錢(qián)實(shí)際也是公司出,不用個(gè)人出。那到時(shí)候拿個(gè)人繳納罰款的憑證,做到公司賬上做營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出,然后匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)整,調(diào)整在與收入無(wú)關(guān)的支出里還是其他里,可以么?


應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方可以有余額?
你好,你兩種情況,要么是進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),要么就是你有劉迪,這兩種情況都可以的。
進(jìn)項(xiàng)有留底。轉(zhuǎn)出未交增值稅可以掛賬
是的,對(duì)的,可以這么做的。
進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),什么意思
你好,需要交稅,直接借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,直接做的這個(gè)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),他不就是借方也有余額。
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。一直掛賬?
直接做 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 數(shù)據(jù)從哪里來(lái)的,進(jìn)銷(xiāo)差額算出來(lái)的嗎?
對(duì)的,是的,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)按照這個(gè)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)呀。
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。一直掛賬?
不結(jié)轉(zhuǎn),一直有余額,可以嗎?
對(duì)的是的,一直掛賬,這個(gè)收到了嗎 這個(gè)可以掛賬的,老會(huì)計(jì)他們做的都掛賬
剛才沒(méi)收到,現(xiàn)在收到了
①結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ②結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ③計(jì)提未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ④繳納稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
09:10我給你回了四個(gè)字,對(duì)的,是的,這個(gè)就是回復(fù)一直掛賬的
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng),這樣。 轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅,最后沒(méi)有余額。
對(duì)的,是的,結(jié)轉(zhuǎn)的正確的。
這樣做,最后進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)、未交增值稅,都沒(méi)有余額
對(duì)的對(duì)的,沒(méi)有余額的。
勾選認(rèn)證時(shí),紅沖的發(fā)票,不在勾選列表里吧?
是是的,不要勾選的。