借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減

月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)倆個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
請教下,這兩個(gè)科目余額,年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師你好!增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方了”,下月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的會計(jì)科目為什么是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個(gè)科目上月都沒出現(xiàn)呀。
請問老師,每個(gè)月做退稅,借:其他應(yīng)收款一出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(內(nèi)銷抵減銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口退稅)。年終時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么年末會做這樣一筆轉(zhuǎn)銷???
老師,您好去年有一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候記賬憑證把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這一欄錯做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目了,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)三級科目里借方有余額,今年這個(gè)怎么調(diào)賬啊
小規(guī)模納稅人3季度開票45萬,全額繳稅,10月份紅沖了第三季度普票10萬,請問這是10萬的增值稅要退稅嗎
公司法人的老婆可以做公司出納嗎
找郭老師回答問題 老師 我是房地產(chǎn)開發(fā)的 保障性住房 有那些稅收優(yōu)惠?
我公司給員工出差發(fā)放70元一天的補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼是35元吃飯和交通的費(fèi)用。這個(gè)錢要繳納個(gè)稅嗎?
老師問一下那個(gè)別人開票9個(gè)點(diǎn)進(jìn)來,我們開出去13個(gè)點(diǎn),是不是中間差額4個(gè)點(diǎn)補(bǔ)水就好了啊
老師,我們是建筑公司,我們是被掛靠方,掛靠方工地上出了一個(gè)小事故,工人手部斷了,走的保險(xiǎn),這個(gè)保險(xiǎn)我們也買了,報(bào)完的錢應(yīng)該是轉(zhuǎn)到我們被掛靠方賬戶,但是這個(gè)工人的錢掛靠方已經(jīng)墊付完了,保險(xiǎn)公司給我賠付的錢我們通過什么付給掛靠方呢
老師您好,我公司現(xiàn)在要申請高企,需要做研發(fā)費(fèi)用臺賬,明細(xì)賬請問您這有表格模板嗎?能發(fā)我一份嗎?
老師,生鮮超市里報(bào)損的貨品有打報(bào)損單,還需要保留壞的產(chǎn)品的圖片嗎?
老師好,我們有員工在兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)都上班,一三五和二四六這樣,主體都是獨(dú)立核算,在其中一家簽的勞動合同,我現(xiàn)在報(bào)的個(gè)稅兩家都有報(bào),每月兩家都有扣5千,這樣有問題嗎
老師,我是建筑租賃公司,雇傭了自然人的車和人,干了活,這種情況自然人去代開發(fā)票的項(xiàng)目名稱是什么


直接這么調(diào)的話對當(dāng)年的數(shù)據(jù)有影響沒有啊老師
不影響報(bào)表的數(shù)據(jù)的哈