您好,是的哦,要更正申報4季度所得稅哦
退回去年印花稅 借 銀行存款 16 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅16 借方 稅金及附加 -16貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅-16. 借稅金及附加16 貸 本年利潤16 借利潤分配-未分配利潤 -16 貸 本年利潤 -16
沖銷去年多計提的印花稅可以這么寫嗎 借利潤分配 未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
24年補(bǔ)提23年印花稅做 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅嗎
23年10月補(bǔ)繳21年印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 計提借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅?
老師,23年年底沒有計提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄?
郭老師,營業(yè)期現(xiàn)金凈流量,營業(yè)收入減付現(xiàn)成本減所得稅,這個所得稅包括非付現(xiàn)部分嗎,還是只減營收和付現(xiàn)部分的所得稅
我公司收取車位租金,是通過第三方平臺代收取,之后我司提現(xiàn)到公司賬戶,會計處理一直是通過其他應(yīng)收款-第三方平臺來過渡,換新軟件,不想通過其他應(yīng)收款-第三方平臺來過渡,直接計入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
老師,用個體工商戶營業(yè)執(zhí)照辦的個人卡怎么取消,不和營業(yè)執(zhí)照綁定
老師,請問原材料的生產(chǎn)損耗,計入哪個成本科目比較合適呢,謝謝
哪位老師能幫忙提供一份,應(yīng)聘中小企業(yè)會計的簡歷范本?最近在找工作,不知道應(yīng)聘中小企業(yè)會計,求職簡歷怎么寫更容易吸引人?
請問公司代理銷售汽車,銷售收入不是直接銷售款,是廠家返的服務(wù)費(fèi),銷售中購入充電樁贈送客戶,這個充電樁怎么入賬?例如充電樁不含稅金額2300元,稅率1%,公司是一般納稅人,賬務(wù)怎么處理?,謝謝
剛成立的小規(guī)模企業(yè),股東收到好朋友贈送的物品,有辦公桌椅,辦公用品,打印機(jī)等這類,這部分商品無法取得發(fā)票,能不能入固定資產(chǎn)做賬?同時變更股東投資方式由之前的貨幣變更為貨幣加實(shí)物投資。
實(shí)務(wù)里哪些是必須要寫的二級明細(xì)?應(yīng)付職工薪酬后面的二級明細(xì)是必須的嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)賣賠了,購入10萬,折舊5萬,賬面5萬,賣了1萬,全流程賬務(wù)處理如何做
老老師一般納稅人加稅點(diǎn),比如不含稅售價1000加15個點(diǎn)的稅,那賣家要訂到到多少錢才不會虧
這么麻煩嗎直接所得稅匯算里面更改不行嗎
您好,年報還沒有申報吧,年報要改的。咱在匯繳調(diào)整也行,就是整個不要出現(xiàn)納稅調(diào)減哈,容易被查賬的
年報沒報的
金額不多應(yīng)該要補(bǔ)稅的 有招待費(fèi)
您好,那不用去更正4季度所得稅了
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~