不用了,直接按招待費(fèi)處理了

老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進(jìn)項(xiàng)票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對應(yīng)的銷項(xiàng)出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師你好, 1.我們公司去年12月給關(guān)聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票,當(dāng)時開的是6%的資金占用利息發(fā)票,會計(jì)分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -10000 應(yīng)收利息 10600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還,是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票,然后重新開了稅率為0%的藍(lán)字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是,對于去年的差錯我在本月應(yīng)該怎么更正,會計(jì)分錄怎么做?本月編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時要對上年的差錯進(jìn)行調(diào)整嗎?納稅申報(bào)報(bào)表要怎么調(diào)整?
老師,我想問一個問題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說我們商品購進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進(jìn)來的成本是10.銷售變成50,時候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
老師,公司買煙酒茶葉送禮,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),對方開電子普票過來,然后我們送出去也要似通銷售繳納增值稅?
10月份賬面的工資計(jì)提數(shù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計(jì)提???
老師,會計(jì)繼續(xù)教育的會計(jì)信息采集每年都采集嗎
老師,我們出差補(bǔ)貼是不是不需要發(fā)票?只要有個出差補(bǔ)貼單就可以了。如果沒有超額的情況下可以實(shí)報(bào)實(shí)銷還是怎樣?他們出差住宿和吃飯都有開票。公司有出差補(bǔ)貼是不是可以不用拿發(fā)票。
個體工商戶本人,在申報(bào)經(jīng)營所得個人所得稅的時候,人員信息采集里有一項(xiàng)是必填項(xiàng):任職受雇從業(yè)類型,應(yīng)該選哪一個?不填這個報(bào)不了經(jīng)營所得個稅。謝謝老師給指點(diǎn)
老師,我們做阿里國際站,所有成交方式都是FOB,首次退稅老師對運(yùn)費(fèi)有提出過質(zhì)疑,當(dāng)時客戶解釋因?yàn)镈DP是無法選擇的,所以報(bào)關(guān)選擇的FOB,最終首次退稅退下來了,后期日常退稅也是正常操作,但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國際運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票都是免稅發(fā)票,如果是FOB成交方式,那么這些運(yùn)費(fèi)發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除, 之前已經(jīng)入賬,并且做了扣除
請問老師,我剛接受一家新公司,申報(bào)個人所得稅,之前會計(jì)是按照扣除個人承擔(dān)部分社保后的工資收入申報(bào),但是這樣不對,從25年10月如果我改為按照工資總額申報(bào),沒有扣除社保前的工資收入申報(bào),對員工個人所得稅有什么影響嗎?
電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿(mào)易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費(fèi) 老師哪種方式好些 為什么
老師,貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計(jì)提嗎?
老師,成立一個公司,法人是a,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實(shí)際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),比如簽什么東西之類的
你好 麻煩問一下 個體沒有對公賬戶 怎么辦


那是什么情況下需要視同銷售,繳納增值稅?
不入招待費(fèi),按庫存商品計(jì)入,再送人,需要視同銷售
嗯嗯,明白了。那這兩種送禮的方式下,都要給對方申報(bào)個稅?
不需要給對方申報(bào)個稅
好的,明白了,老師。謝謝
不用謝,請五星好評!