不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你要重新提問的話,你再重新提問吧,我們接了問題之后不好退回。

小規(guī)模納稅人3月份開錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問重新開票怎么處理?
公司4月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開的1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)應(yīng)該怎么填?
你好,今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號(hào)申請(qǐng)一般納稅人。10月的時(shí)候開了張普通發(fā)票,現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖,再重新開一張專票?
老師,請(qǐng)問一下12月是小規(guī)模開了一張1個(gè)點(diǎn)的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個(gè)點(diǎn)的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報(bào),收入都是負(fù)數(shù)了
老師,請(qǐng)問一下12月是小規(guī)模開了一張1個(gè)點(diǎn)的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個(gè)點(diǎn)的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報(bào),收入都是負(fù)數(shù)了
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


你說的那個(gè)方法是7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個(gè)填到銷售額里面?1160*6%=69.6 實(shí)際稅額是328.32
你好,負(fù)數(shù)是69.6 然后正數(shù)再加上這個(gè)負(fù)數(shù),不就是你等于328點(diǎn)幾的那個(gè)。
那個(gè)1160填負(fù)數(shù)嗎
對(duì)的,是的,填寫復(fù)數(shù)。
還是不太理解這個(gè),我理解的是7030/1.01=6960.39 6960.39*0.01=69.60 然后7030/1.06-6960.39=-328.31 7030/1.06*0.06-69.6=328.32
現(xiàn)在沒有1%的銷售額, 你打算這個(gè)銷售額在哪里填寫啊,你說一下。
如 果 在6%銷售額里面,你填寫這個(gè)銷售額,填寫6960.39,你的稅額對(duì)嗎。
不對(duì),沒有減掉那個(gè)1%
6632.08-1160 你的銷售額應(yīng)該填寫這個(gè)。
關(guān)鍵是我不理解,不懂為啥要減1160,1160這個(gè)是69.6/0.06=1160 這個(gè)數(shù)咋來的
1%的稅額換算成6%, 我前面說了很多次,關(guān)鍵的字你要自己提取
所以銷售額哪里是填6632.08-1160=5472.08
是 6632.08-1160 你的銷售額應(yīng)該填寫這個(gè)
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?這個(gè)填到銷售額里面?稅額自動(dòng)跳,這收入對(duì)不上吧,稅務(wù)賬戶顯示收入是-328.32 稅額是328.32 上次問的我說這個(gè),老師你也說是的
6632.08-1160=5472.08 你好 銷售額填寫這一個(gè)
填了,申報(bào)不成功,【存根聯(lián)明細(xì)】中的金額合計(jì)項(xiàng)[6632.08]不能大于【附表一】中的第1列的“第(1+2+3+4+5)+(8+9+10+11+12)+17行”相加后的銷售額項(xiàng)數(shù)據(jù)[5472]!!
那就去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
稅務(wù)局也是這樣填嗎,那收入對(duì)不上也沒關(guān)系嗎
你好,你想要稅額銷售額,對(duì)起來不行,做不到這個(gè)明白嗎?
你稅務(wù)局同意銷售額一致,稅額不一致嘛,我們這邊是不同意的,不允許多抵扣。