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背景:一般納稅人本期銷項稅額100元,稅控盤上月留底未抵減金額10元,本期應(yīng)交增值稅90元 借:應(yīng)交稅費-增值稅減免稅10 借:管理費用 -10 ----- 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項100 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交100 ---- 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交90 貸:應(yīng)交稅費-未交90 問:我這個做法正確嗎?這樣一來豈不是會產(chǎn)生借方的減免稅10元,和貸方的應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 10元,會有什么影響嗎? 余額需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2024-02-20 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-20 17:43

你好,再補上一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費減免增值稅的10

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快賬用戶8998 追問 2024-02-20 17:49

這個意義是啥呀,如果補充的話 摘要怎么寫???

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快賬用戶8998 追問 2024-02-20 17:49

這個意義是啥呀,如果補充的話 摘要怎么寫???

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齊紅老師 解答 2024-02-20 17:51

你好,結(jié)轉(zhuǎn)減免的稅款呀,和你結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項一個意義。

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快賬用戶8998 追問 2024-02-20 17:52

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-20 17:53

不用客氣,工作愉快。

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你好,再補上一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費減免增值稅的10
2024-02-20
您好,是的,是這么做賬的。
2024-10-30
你好,學(xué)員,這個沒問題的
2022-09-14
你好,你是銷項稅額10進(jìn)項5減免稅2嗎?這些數(shù)據(jù)嗎
2022-01-03
同學(xué)你好,是可以的;;;
2022-01-03
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