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我這個月有進項稅留底,稅務(wù)局直接給我做了留底抵欠稅款,那么,我做分錄的時候,要不要做進項稅轉(zhuǎn)出

2025-08-18 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-18 14:56

不要做進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7074 追問 2025-08-18 15:05

老師,那就未交增值稅余額在借方,用不用處理

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快賬用戶7074 追問 2025-08-18 15:07

借:應(yīng)交稅費---未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅—進項稅,然后未交增值稅的余額借方,我這么做對嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-08-18 15:08

未交增值稅余額在借方, 不用處理

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不要做進項稅轉(zhuǎn)出
2025-08-18
如果本月有留抵稅額且想只用留抵稅額抵本月稅款,將本月新勾選進項做留底進行留抵抵欠操作,需確認已形成欠稅且次月有留抵稅額并完成納稅申報??涩F(xiàn)場辦理或通過電子稅務(wù)局提交申請,索取《留抵抵欠通知書》,并按規(guī)定進行會計處理和納稅申報調(diào)整
2024-11-01
你好,對的是的,每個月都有的都是做這個分錄。
2021-11-10
您好 稅務(wù)局留底退稅 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣寫分錄就好了
2022-07-21
你好,你之前進項稅額稅額留在哪個科目了
2022-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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