同學(xué),你好 你印花稅是選擇按次申報,還是按期申報?

請問,現(xiàn)在印花稅按次申報,現(xiàn)在申報8月的印花,稅款所屬期日期選不了,怎么回事了
老師您好,我們是一般納稅人門窗廠,我每次申報印花稅的時候選擇的是按次申報,但是這次提示必須是按期申報,不然無法保存,但是我這個改的時候也無法更改,麻煩您看下這是怎么回事。我的稅目一直是買賣合同
印花稅之前定的是工程合同按季的這個季度已經(jīng)申報,這個季度也核定了買賣合同印花稅也是季度的但是報不上去,顯示這個按期的已經(jīng)申報是什么原因,
老師我們公司印花稅核定買賣按期申報。但是我報成按次,并且已經(jīng)扣款了。按期申報那里還顯示未申報,我該怎么處理
買賣合同本屬期內(nèi)已經(jīng)按期申報,無法進行按次申報,印花稅申報不了是怎么回事。
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產(chǎn)權(quán)做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報當(dāng)月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認(rèn)證),銷項165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開票的話就開的服務(wù)類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險?
我們原先都是按期申報
同學(xué),你好 那就按期申報
2月申報1月印花稅就顯示按次申報,也選擇不了
同學(xué),你好 那就現(xiàn)在開始按次申報
是不是要重新認(rèn)定稅費種
我們稅費種信息上沒有印花稅
同學(xué),你好 你現(xiàn)在已經(jīng)顯示按次申報,那就是按次了,不需要重新認(rèn)定稅費種
是的就是按次申報提交不了的嗎
同學(xué),你好 提交不了,顯示什么?
顯示買賣合同本屬期內(nèi)已經(jīng)按期申報,無法進行按次申報
同學(xué),你好 就不要申報了,聯(lián)系專管員,讓她后臺刪除一個