是,是看去年所得稅匯算清繳有沒(méi)有超過(guò)5000萬(wàn)

對(duì)于小微企業(yè)優(yōu)惠政策,是不是如果去年達(dá)到資產(chǎn)總額5000萬(wàn)就不能享受所得稅優(yōu)惠政策,如果今年資產(chǎn)總額沒(méi)有達(dá)到5000萬(wàn)是不是又可以享受所得稅優(yōu)惠政策呢?這個(gè)優(yōu)惠政策是根據(jù)你每年的資產(chǎn)總額來(lái)定的,并不是說(shuō)你去年不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,那以后都不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
小微企業(yè)在匯算清繳時(shí)年應(yīng)納稅所得額125萬(wàn),100萬(wàn)享受不超過(guò)100萬(wàn)的優(yōu)惠政策?那25萬(wàn)享受的是超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)那個(gè)優(yōu)惠政策?
老師:早上好!我們公司一直是小型微利企業(yè),由于去年開(kāi)票額增大導(dǎo)致應(yīng)收同時(shí)增大資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn),所以匯算清繳不再亨受2.5%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,請(qǐng)問(wèn)如果今年把資產(chǎn)降下來(lái),即不超5000萬(wàn)的話,明年的匯繳能享受2.5%所得稅優(yōu)惠嗎?
去年利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),不享受小微企業(yè)政策,今年沒(méi)超過(guò)300萬(wàn)還是小微企業(yè)嗎?這個(gè)小微企業(yè)是按照本年標(biāo)準(zhǔn)定的嗎?還是看去年的?
如果A企業(yè)在匯算22年所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn),則不屬于小型微利企業(yè),22年企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠政策。那么,如果在23年1季度,該公司人員不超過(guò)300人,資產(chǎn)總額不超5000萬(wàn),應(yīng)納稅所得額為5萬(wàn),則預(yù)繳所得稅時(shí),可否享受小型微利企業(yè) 所得稅優(yōu)惠。
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?。。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過(guò)10/30萬(wàn)的話,3%可以按1%交?然后專(zhuān)票的話,就按實(shí)際開(kāi)的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專(zhuān)票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第一小問(wèn),答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請(qǐng)問(wèn)出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問(wèn)分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫(xiě)3856.6呢還是6856.7元?幾分錢(qián)可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬(wàn),估計(jì)裝修下來(lái)5千萬(wàn)左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會(huì)員過(guò)來(lái)住。以此進(jìn)行營(yíng)業(yè)! 請(qǐng)問(wèn)這5000萬(wàn)的裝修費(fèi)我如何入賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位支付給員工的解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償,需要放到個(gè)稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個(gè)稅么?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個(gè)稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,


那匯算清繳的資產(chǎn)總額和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的金額是一致的嗎?
匯算清繳的資產(chǎn)總額和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的金額是一致的