你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款。 用戶實際發(fā)生保養(yǎng) 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 用戶實際發(fā)生保養(yǎng)視同銷售處理就可以了
老師,您好,老板19年給她朋友從公戶上轉(zhuǎn)了一筆款,用于教育經(jīng)費,這個人不是公司員工,一直掛在其他應(yīng)收款里,現(xiàn)在要怎么處理?老板當時掏這個錢是不打算讓還的,我該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師好!有個員工離職了!讓幫忙繳納一個月社保,費用她自己承擔(dān),錢轉(zhuǎn)入我們個戶,現(xiàn)在給她做了工資3000元,那這個實發(fā)工資怎么賬務(wù)處理?讓她轉(zhuǎn)給我們個戶?還是有別的方法可以處理?
你好老師,我們現(xiàn)在是勞務(wù)派遣公司,老板讓我們再注冊一個公司,做什么經(jīng)濟代理服務(wù),把現(xiàn)在公司的派遣人員都轉(zhuǎn)到新公司,等到合作單位把員工社保工資都打到現(xiàn)在的派遣公司,再把這筆錢轉(zhuǎn)到新公司給員工交社保發(fā)工資。這樣合理嗎?那新公司每個月收到一大筆錢,怎么做賬?
老師你好,廠家讓渡服務(wù)在11月份已經(jīng)給了這筆款,這個讓渡服務(wù)是贈送保養(yǎng),可是用戶現(xiàn)在保養(yǎng)是不收錢的,怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是4S店,廠家讓渡服務(wù)在11月份已經(jīng)給了這筆款,這個讓渡服務(wù)是贈送保養(yǎng),可是用戶現(xiàn)在保養(yǎng)是不收錢的,怎么做賬務(wù)處理
老師好,2022年,開給對方發(fā)票,是一張紙質(zhì)的普通發(fā)票,對方遺失了第二記聯(lián)記賬聯(lián)。請問現(xiàn)在該如何處理?
沒有工會還需要繳納工會籌備金嗎?
老師 固定資產(chǎn)汽車報廢了 已經(jīng)賣了,已經(jīng)從固定資產(chǎn)表里刪除了,應(yīng)該怎么記賬?
商戶將開的攤位押金收據(jù)遺失了,怎么處理?
這個方便說具體點嗎有點迷惑用的是金蝶EAS
老師 前面的經(jīng)營范圍 后面是我取得的發(fā)票這張發(fā)票可以抵扣嗎
請問A公司是個酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用銀行貸款購買一些固定資產(chǎn),可以平進平出把裝修材料和固定資產(chǎn)賣給B公司嗎
老師,我會計學(xué)堂進不去了練習(xí)了
老師,租賃合同簽了20年,按年付房租,現(xiàn)在未付,這個要掛賬做分攤嗎?
企業(yè)給個人支付勞務(wù)費600元,要對方開具發(fā)票,對方是自然人,對這方面一無所知,應(yīng)該告知他如何操作,有沒有具體的操作流程方法或者視頻?
是這樣的老師 我們問廠家要讓渡服務(wù)款的時候 借,應(yīng)收賬款 貸,索賠收入 收到款的時候,廠家不給錢的,以返利形式打到廠家的賬戶,進貨的時候用 借,預(yù)付賬款 廠家 貸,應(yīng)收賬款
這次保養(yǎng)客戶是不掏錢的,因為讓渡服務(wù)就是給的這筆款
用戶保養(yǎng)怎么做賬務(wù)處理
那可以不用索賠收入了,做保養(yǎng)收入了,收入只能做一個,如果前面做了收入,后面保養(yǎng)也就不用做了
老師,那發(fā)生了這筆業(yè)務(wù)就不用做了嗎
只做保養(yǎng)的成本入賬就可以了,本身保養(yǎng)也沒收入,只有成本。如果前面沒有做收入就可以正常做保養(yǎng)收入了
老師,那成本怎么做賬務(wù)處理
成本就是車輛保養(yǎng)的成本,人工,材料正常入賬就可以
那麻煩老師做一下會計分錄,謝謝!
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品? 應(yīng)付職工薪酬等等