你好,需要向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票
老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來(lái)的,我們給銷售方支付了700多萬(wàn)我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,然后我再根據(jù)開票金額來(lái)沖預(yù)付賬款,然后購(gòu)買方給我們付了1000多萬(wàn),我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來(lái)沖預(yù)收賬款,我們都沒(méi)有上過(guò)增值稅,然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢的時(shí)候并沒(méi)有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個(gè)月都支付了5000塊錢利息費(fèi)用,我做賬的時(shí)候都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開發(fā)票,可是他也沒(méi)有一直都沒(méi)有給我們開,他也不愿意去開,那這樣子的話我應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司在2020年7月份銀行賬戶轉(zhuǎn)出去1000萬(wàn),備注是投標(biāo)保證金,是打給飛機(jī)制造廠的,飛機(jī)制造廠也寫了收據(jù),后來(lái)我看到協(xié)議內(nèi)容是這樣寫的,***房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)飛機(jī)制造廠的那塊地,開發(fā)收益由乙方投資1000萬(wàn),項(xiàng)目結(jié)束后利潤(rùn)保證1000萬(wàn),協(xié)議書:甲方是***房地產(chǎn)開發(fā)公司,乙方是我公司股東名字,到現(xiàn)在這1000萬(wàn)還掛在賬上,其他應(yīng)收款科目上,還有就是賬上其他應(yīng)付款科目掛了945萬(wàn),股東和法人夫妻兩個(gè)人的,賬務(wù)處理該如何操作?是不是可以用1000萬(wàn)抵945萬(wàn),把那個(gè)1000萬(wàn)做平
就是我們有個(gè)供應(yīng)商 三年前我們給打款買材料了 對(duì)方一直沒(méi)有給開票 之前的會(huì)計(jì)也沒(méi)有記預(yù)付款 我接手的科目期初數(shù)也只有1000元左右,三年后的今天對(duì)方說(shuō)要開具8萬(wàn)多的材料票給我們 現(xiàn)在收到票 我只能沖一些期初科目的那1000元 剩下的暫時(shí)掛應(yīng)付賬款 但實(shí)際并不欠錢 應(yīng)該怎么處理啊
財(cái)管高低點(diǎn)法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬(wàn)貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬(wàn),那少付的一萬(wàn)記營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問(wèn)里的第三小問(wèn),求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說(shuō)明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個(gè)問(wèn)題 1:圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷售商品,也會(huì)開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會(huì)賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開過(guò)6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷售商品的話,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是沒(méi)有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫(kù)單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對(duì)本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請(qǐng)主播直播宣傳,請(qǐng)問(wèn)怎么降低稅,是讓主播注冊(cè)個(gè)體戶 還是說(shuō)直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
我們是施工方,我們給甲方開的票,開了100萬(wàn),只收到99.9萬(wàn)。
1000元做營(yíng)業(yè)外支出 借:營(yíng)業(yè)外支出? ?1000 貸:應(yīng)收賬款? ? ? ?1000 你也可以紅沖發(fā)票沖減1000元