需要查一下什么原因。報(bào)表取數(shù)的問題

1-10月的借方:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)寫成了主營業(yè)務(wù)成本-其他 應(yīng)該怎么改過來呢?
老師好,借:原材料-魚-其他, 貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本這后頭是什么呢?是魚-其他嗎? 是進(jìn)魚賣魚, 是主營業(yè)務(wù)成本-品種魚,還有一個(gè)主營業(yè)務(wù)成本-成魚,寫哪個(gè)比較好呢? 謝謝
老師,報(bào)表上的營業(yè)成本不等于科目余額的主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,為什么呢
老師,您好!餐飲酒店,每天采購食材,按類別設(shè)置主營業(yè)務(wù)成本科目,貸方按供應(yīng)商設(shè)置明細(xì)科目,目前有一筆是餐廳招待自己內(nèi)部員工的福利,該怎么做賬?姐借:管理費(fèi)用—員工福利 貸:主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)成本下面好多明細(xì)科目怎么辦?)
利潤表的營業(yè)成本 比主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)賬小 沒有其他科目了 按理來說營業(yè)成本應(yīng)該等于主營業(yè)務(wù)成本 這種應(yīng)該怎么調(diào)呢老師
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師 多出的金額就是我沖暫估額 我剛剛提問的時(shí)候也是老師你回答的我問題
明細(xì)賬我看了 我一直只用一個(gè)科目的
反結(jié)賬修改,把沖暫估的這個(gè)放到借方負(fù)數(shù)
對(duì)了 就是系統(tǒng)取數(shù)原因老師
最后數(shù)據(jù)和利潤表里的一樣 我是不是就不需要更正報(bào)表了老師
是的是的,不需要修改的。
好的 謝謝老師
不要客氣,工作愉快。