對(duì)的是的,正數(shù)銷售額減去負(fù)數(shù)銷售額

請(qǐng)問(wèn)老師,本月開的紅字銷售增值稅專用發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表一中怎么填?是直接在“開具增值稅專用發(fā)票”銷售額中沖減嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我這次申報(bào)期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)就超了起征點(diǎn),需要交增值稅,我可以這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?開了負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎?如果可以的話申報(bào)表該怎么填
老師,今年第一季度有未開票數(shù)據(jù),本季度把發(fā)票開出,增值稅申報(bào)直接在未開票收入列填寫負(fù)數(shù)就可以了嗎
小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開了60萬(wàn)發(fā)票出去,申報(bào)增值稅稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)填了增值稅減免稅申報(bào)表60萬(wàn),主表的其他免稅收入欄也顯示60萬(wàn),這樣是對(duì)的嗎?可以直接點(diǎn)申報(bào)不?
增值稅普通發(fā)票,購(gòu)買方已抵扣,銷售方需要填紅字申請(qǐng)表嗎?還是直接開負(fù)數(shù)對(duì)沖就可以了?
請(qǐng)問(wèn)其他單位代發(fā)工資代交社保,收到代發(fā)單位全額開具6%的專用發(fā)票,項(xiàng)目名稱為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),可以使用嗎?還是要開人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣或者勞務(wù)外包才行?
老師,我們老板大金額的發(fā)票超過(guò)一百萬(wàn)的,分開開票,每張都要小于100萬(wàn),說(shuō)超過(guò)100萬(wàn)的發(fā)票會(huì)被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)???
銀行對(duì)賬少個(gè)九分錢,是以前的,可以用哪個(gè)科目調(diào)賬嗎
客戶退貨100件,重新處理92件,損耗的8件計(jì)什么科目
快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
我們公司賣豬肉的,我們給客戶訂單數(shù)數(shù)量不夠,后面補(bǔ)貨了,補(bǔ)貨的全部在系統(tǒng)錄了金額,本來(lái)應(yīng)該不用錄金額,但是系統(tǒng)有錄金額,會(huì)計(jì)說(shuō)做賬要抹零,財(cái)務(wù)要支出的,這個(gè)分錄怎么做
老師 打印機(jī)開發(fā)票開什么類目
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
已經(jīng)支付了的預(yù)付款,現(xiàn)在收到退回預(yù)付款,怎么入賬?

