同學(xué),你好 已轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅借方 這個會自動抵扣的

我想調(diào)整今年一月的進項留底,1月份進項大于銷項,進項是54742.72 銷項24271.3 留底應(yīng)該是30471.42,但是余額表進項稅額余額在借方金額54519.02,我怎么做分錄使留底是30471.42,1月份是不繳納增值稅的
有三個月進項稅額大于銷項稅額,就不用做分錄。多出來進項稅額一直留著下期抵扣銷項稅額。到了年底增值稅分錄要怎么做?實際一整年開票銷項稅額為10 一整年進項稅額為5 12月份還有轉(zhuǎn)出未交稅額為2 全年增值稅:借:應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅—銷項稅額10 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2 這樣要怎么平呢
去年留底的進項10塊,已轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅借方,今年1月份,還差2塊錢的進項,我要用留底的進項,咋么寫分錄
去年有留底的進項,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交的借方了,今年1月份還差點進項,需要用留底了,怎么寫分錄
你好 老師 請問下 我9月底進項留底進項稅額有390.39元(沒做任何會計分錄),本月(10月)結(jié)轉(zhuǎn)完應(yīng)繳納的增值稅是389.76元(分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)389.76 貸:應(yīng)交稅費-未繳增值稅 389.76 ,申服完以后進項留底還有0.63元,像這種呢況在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅的時候應(yīng)該怎么寫分錄啊?
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
啥意思,我去年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到第3步了,今年1月份繳納時,直接做4步分錄?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的