同學(xué)你好,審計師們 ,有的水平很高的,可以請他們幫你們看一下, 但是,他們會不會 給你規(guī)劃什么,你們可以和他們面談一下,提出你們的訴求。 如果,他們能做到,再簽訂協(xié)議,

老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進項稅額需要改嗎?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師,我們公司收入就是光伏發(fā)電,成本就是電站折舊。每月20多張憑證。報稅時就是匯總銷項稅,認證進項稅,出具財務(wù)報表。整體很簡單的賬務(wù)。這樣想的小公司,有5個組成一個集團。我們想讓審計看一下整體組織架構(gòu)及內(nèi)部交易等全方面的。老師,我想問:1.這樣的簡單業(yè)務(wù),應(yīng)該不會有什么問題吧?2.整體規(guī)劃,這個審計可以做到嗎?
老師,您好!我目前在一個糧油食品公司,她們主要的售貨方是個體戶(干雜店、小超市等小型的這種),收入很細碎,然后目前剛引進管家婆這個財務(wù)軟件,問了一下財務(wù)的,她們一直都沒有做過會計憑證以前的軟件自動生成,但管家婆無法自動生成,那如果我添加會計科目的話銷售方的單位就寫個體戶嗎?或者說一筆最后歸總到一起弄到一個憑證上。問了目前這個財務(wù)她說可以不用做會計憑證這些,因為利潤表這些只填了費用和收入就可以看見!就不做像金蝶軟件那種記賬結(jié)賬出會計報表(自己調(diào)整一下科目那些) 規(guī)模納稅人!
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負債零時點的金額的(請看Excel表的標橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負債的利息費用賬上的數(shù)稅局認可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認可的是有這項使用權(quán)資產(chǎn)所以會計上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認可,但是稅法認可零時點的租賃負債,又因為零時點的租賃負債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費用,10月拿的報銷單據(jù)過來,11月份報銷審批通過,費用應(yīng)該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
我想問的是,正常納稅申報。出具財務(wù)報表。很簡單的賬務(wù)處理,這樣的小公司,賬上和稅務(wù)上不會有什么問題吧?老師
同學(xué)你好! 對的,一般情況下, 業(yè)務(wù)這么少, 且經(jīng)營業(yè)務(wù)相對簡單,確實 不會有啥問題的,
不過,心里還是有些擔心。不會有什么 沒做到位的潛在風險點吧?老師?我該從哪幾方面自查一下呢?請老師指點
同學(xué)你好! 不用擔心,每月就20筆左右的憑證,說明,業(yè)務(wù)量確實很少。 最多說,有可能 會計科目選得不規(guī)范 審計來的目的就是, 看看 有沒有做錯了,漏做了,多做了,折舊的方法選取的不對,攤銷的時間點可能不合理,等等,? 他們?nèi)绻懿槌鰡栴},也不見得是壞事, 只要按照 他們查出的問題,在自己家賬上,改了就行, 不是說,他們說錯了,就不能改,就直接報到稅務(wù)局去了,不是這樣的。 不是稅務(wù)局查賬, 你不用自查 也沒問題, 他們來看,如果 感覺做得不合理,你能說出自己做賬的理由,他們也會評估的, 不是說,他們說的,就全是符合你們公司的, 本來會計處理,有的東西是可以帶有主觀性的判斷的,
老師。是5個這樣的小公司,一般是20-30張憑證,多的時候50張。我需要自查嗎?就是心里多少有點擔心
同學(xué)你好,不用擔心的, 賬都是你做的, 你自查,其實,也是看不出什么的, 不如,耐心等他們來。?? 如果你有顧慮,是否因為,這5個小公司之間,也有各種業(yè)務(wù)往來
集團內(nèi)部,只有一項業(yè)務(wù),是母公司租賃組件給子公司,倒不是因為這個。是第一次外審,還是有些緊張。不知道自己改怎么自查規(guī)避一下,會不會存在潛在的風險點
那如果這樣的話,完全不用擔心。 審計就是來 查賬的,協(xié)助企業(yè) 把賬做正確了, 不是代表政府機關(guān) 來查賬的,所以,完全不用擔心。 你會不會擔心萬一 做錯了,他們會向 你的領(lǐng)導(dǎo) 說,你的賬務(wù)? 處理得不好 等等, 都不用擔心, 萬一真做錯了,我們可以 有則改之,無則加勉就行
非常感謝老師的耐心指導(dǎo)!借老師吉言!我會再接再厲,繼續(xù)努力前進!祝:老師,新年吉祥,萬事順意!
不用客氣,老師應(yīng)該的,新的一年開始了,我們一起加油,也祝同學(xué) 天天開心,事事順意!