同學(xué)您好,銷售舊貨可能按3%減按2%簡易納稅

老師您好!我想請教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場,對方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝??!
老師,請問我們是一般納稅人,2019年1月購進(jìn)了一臺二手車,沒有開專票就沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,8月賣出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報(bào)表
在很多年前,公司法人把自己個(gè)人名下的車賣給了公司,無進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價(jià)20000請問申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無票收入,填在簡易申報(bào)2%那欄,需要把賣價(jià)按3%價(jià)稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35,請問對嗎?
2016年公司在個(gè)人手上買了一臺車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
老師,向您咨詢一下,2016年公司在個(gè)人手上買了一臺車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
顧客消費(fèi)了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
9月份工資10月申報(bào)了,但是繳稅沒交成功,導(dǎo)致這個(gè)產(chǎn)生了滯納金,這個(gè)影響大不?產(chǎn)生的這個(gè)滯納金怎么做賬?
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老師請問在電子稅務(wù)局怎么把資料傳給稅務(wù)局人員
老師好,安全生產(chǎn)費(fèi)用提取,交通運(yùn)輸企業(yè)按普通貨運(yùn)業(yè)務(wù)1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的通知財(cái)企2022年136號文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個(gè)月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬,是100萬*1%=1萬,是每個(gè)月提取1萬元?還是1萬元/12=0.083呢?
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老師,江蘇政務(wù)代理人登錄注冊,是什么意思呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,工資賬載1200,稅務(wù)800。請問是調(diào)增還是調(diào)減,多少數(shù)額。
請問這題是怎么做的?謝謝


二手車銷售未開具專票或普票,僅有二手車交易發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)將銷售額20000元計(jì)入“未開票收入”欄目,并按適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。
老師,我這個(gè)可以按3%減按2%簡易申報(bào)納稅哇?網(wǎng)上有說08年之前購入的車才可以按2%,我雖然是08年以后,但是又沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),如果按13%要交很多稅
這個(gè)主要看車的用途如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的 是可以按簡易計(jì)稅的
是用于日常經(jīng)營,銷售跑業(yè)務(wù)開
這種就不能選擇優(yōu)惠,按一般銷售處理
按賣價(jià)20000/1.13申報(bào)無票收入金額,稅額就是20000/1.13?? 0.13嗎?
學(xué)員您好,是的,對的
謝謝老師
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