附表一按照發(fā)票上的稅率來填寫
老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場(chǎng),對(duì)方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝?。?/p>
老師你好,2022年5月公司置換了一輛十幾年的車,二手車市場(chǎng)開具發(fā)票是10000元,這個(gè)月稅局說我們沒有申報(bào)增值稅,我們進(jìn)行了更正申報(bào),交了稅款和滯納金,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做一個(gè)賬務(wù)處理呢,具體分錄怎么做呢,稅款203.89元,滯納金35.98元
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對(duì)方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車賬面價(jià)值是15156.25(原值3萬。累計(jì)折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正
您好,我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬購進(jìn)一輛二手車,發(fā)票是在二手車交易市場(chǎng)開具的發(fā)票。是二手車票,沒有抵扣過。當(dāng)時(shí)只申報(bào)了賣買合同的印花稅。 車輛折舊半年,今年又以一萬的價(jià)格賣出,也是二手車交易市場(chǎng)開具的發(fā)票。這種怎么做賬,申報(bào)納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡(jiǎn)易計(jì)稅3%內(nèi)欄,但是銷項(xiàng)稅是1萬的0.4975%
您好,我想問一下,我們公司今年買的車,會(huì)計(jì)上正常折舊按扣減殘值后的數(shù)額折舊的,今年想一次性500以下固定資產(chǎn)遞減稅額,填寫申報(bào)表時(shí)殘值怎么考慮,因?yàn)樵谝院竽甓日{(diào)增的時(shí)候,有殘值的折舊額合計(jì)數(shù)和一次性遞減的稅額對(duì)不上,要把殘值也一起折舊了嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻?,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
第二問 填權(quán) 是與開盤價(jià)進(jìn)行比較嗎 這個(gè)是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
要填不含稅收入
減免稅申報(bào)表呢?
有減免稅的才填寫哦
稅務(wù)說有 老師你不知道沒有抵扣認(rèn)證的情況是要按3%減2%申報(bào)嗎?要填減免稅你不知道嗎?
知道,所以和你說有減免稅才填寫 填寫減免的2%
怎么填?填哪里?填多少?
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上面是按照不含稅收入的2%填