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老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場(chǎng),對(duì)方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝??!

老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場(chǎng),對(duì)方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝??!
2021-08-06 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-06 12:18

附表一按照發(fā)票上的稅率來填寫

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快賬用戶1781 追問 2021-08-06 12:21

要填不含稅收入

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快賬用戶1781 追問 2021-08-06 12:23

減免稅申報(bào)表呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:29

有減免稅的才填寫哦

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快賬用戶1781 追問 2021-08-06 12:56

稅務(wù)說有 老師你不知道沒有抵扣認(rèn)證的情況是要按3%減2%申報(bào)嗎?要填減免稅你不知道嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:01

知道,所以和你說有減免稅才填寫 填寫減免的2%

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快賬用戶1781 追問 2021-08-06 13:03

怎么填?填哪里?填多少?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:08

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上面是按照不含稅收入的2%填

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附表一按照發(fā)票上的稅率來填寫
2021-08-06
你好,單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅?如果單位是一般計(jì)稅的,13%的稅率,即使你沒有抵扣過。
2024-09-18
這個(gè)之前學(xué)員反饋稅局那邊要求也是按13%交稅,說不給按簡(jiǎn)易計(jì)稅, 一般納稅人,這個(gè)是你銷售次月做無票收入,
2021-03-05
你們要按未開票收入申報(bào)
2025-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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