你好,同學(xué) 要5萬紅沖以后,再重新開4萬

已給甲方開具17萬發(fā)票,結(jié)算后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開多了,甲方要求把17萬沖紅,我方?jīng)_紅后又開具了12萬發(fā)票。做賬的時(shí)候是否可以沖回應(yīng)收賬款5萬。而不用先把17萬全部沖回,再把12萬這個發(fā)票憑證
請問老師,小規(guī)模納稅人兩年前的一張專票,購貨方已經(jīng)抵扣,整賬金額為10萬,現(xiàn)在需要沖紅4萬,是否直接可以開4萬的紅字發(fā)票信息,還是需要先把整賬10萬發(fā)票全部沖紅
老師 之前開票開了5萬,現(xiàn)在實(shí)際結(jié)算了4萬,需要沖紅。那老師沖紅的話,可不可以直接沖1萬,還是說必須把5萬紅沖以后,再重新開4萬呢
老師,工程服務(wù)發(fā)票,開了5萬,最后結(jié)算金額是4萬,是把五萬這張發(fā)票紅沖掉,重新開具一張四萬的?還是對應(yīng)這張五萬的發(fā)票直接開具一張一萬的紅字發(fā)票?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點(diǎn)開嗎?按9個點(diǎn)只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


好的謝謝
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快