你好同學(xué),費(fèi)用化的,通過以前年度損益調(diào)整處理。
請問老師,上年度有費(fèi)用記錯(cuò)科目了,就是把營業(yè)外支出的費(fèi)用計(jì)入到項(xiàng)目成本中去了,但是本年利潤數(shù)是不影響的,那么可以在本年度做分錄調(diào)整回來嗎?因?yàn)椴挥绊懤麧檾?shù),所以是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
通過以前年度損益調(diào)整科目對跨年多計(jì)提費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)調(diào)整應(yīng)交所得稅,以前年度損益調(diào)整科目最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,這個(gè)都是在本年度做的分錄,那就是對于上年的費(fèi)用稅金利潤做完調(diào)整了,為什么還要調(diào)整期初未分配利潤?這樣不是重復(fù)計(jì)入未分配利潤了嗎
老師 有個(gè)問題 就是我看到網(wǎng)上說小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不能使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目對嗎 但是為啥我用的財(cái)務(wù)軟件選擇的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 但財(cái)務(wù)軟件里還是有這個(gè)科目呢 而且在此之前我也用了這個(gè)科目來調(diào)整今年支出去年的支出 那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出雖然是成本類科目,可是我去年將它轉(zhuǎn)到了研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目里面,是影響到去年損益的,那如果不計(jì)入以前年度損益調(diào)整,那計(jì)入什么或者說那要怎么調(diào)
調(diào)整23年研發(fā)費(fèi)用,原確認(rèn) 100 萬研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)沖回多計(jì)的 20 萬,借研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出 -20 萬,貸以前年度損益調(diào)整 -20 萬,那么研發(fā)支出科目會有-20萬差額,請問這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個(gè)點(diǎn),填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問:老師:檸檬云財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬在哪里操作?
請問一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得那里申報(bào)收入總額,這個(gè)收入總額包括營業(yè)外收入嗎?沒有繳納的增值稅不就是營業(yè)外收入嗎?
請問一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得那里申報(bào)收入總額是含稅的還是不含稅的金額?
購買農(nóng)產(chǎn)品時(shí),購買方通過計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購買的農(nóng)產(chǎn)品?
那后面調(diào)整的時(shí)候,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出由以前年度損益的這個(gè)會計(jì)科目來替代嗎?
是的。同學(xué),只是當(dāng)期計(jì)入損益的。
就是沖銷去年的分錄,今年重新做一筆,那沖銷的那筆分錄和重新做的那一筆分錄研發(fā)支出-費(fèi)用化支出都用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目代替嗎
只要是往年的,才能用以前年度損益調(diào)整。
那我這么處理是對的是吧?
你調(diào)的是往年的,影響損益的科目通過以前年度損益調(diào)整,不影響損益的科目正常處理。
那老師,我這個(gè)就是對的是吧?
是的,正確。同學(xué),上邊說的很清楚了。