同學(xué),你好 你之前做賬了嗎??就1萬(wàn)的

1、去年購(gòu)買(mǎi)汽車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,今年準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄是?(今年賣(mài)車給員工 ,員工自己找人操作把原本來(lái)賣(mài)給員工二手發(fā)票是41萬(wàn)元員工開(kāi)成了8萬(wàn)元二手車發(fā)票, 那公司就無(wú)償?shù)慕o員工,不過(guò)之前汽車價(jià)值85萬(wàn)元現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后公司補(bǔ)交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么樣賬務(wù)處理了
你好,老師,我公司主要經(jīng)營(yíng)貨物運(yùn)輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬(wàn)元,已支付150萬(wàn)元,應(yīng)付賬款剩于10萬(wàn)元未支付,比如7月鋁粉運(yùn)費(fèi)收回,我們要從運(yùn)費(fèi)中扣除10萬(wàn)元用于充值鋁粉車過(guò)路費(fèi),實(shí)際過(guò)路費(fèi)已跟人家充值,等過(guò)路費(fèi)開(kāi)好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬(wàn)元。我們這個(gè)賬是不是不平啊 !把未支付10萬(wàn)元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過(guò)路費(fèi)已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬(wàn)元的過(guò)路費(fèi)是不是等沒(méi)有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢(qián)一樣啊。
老師好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢一下,我們的應(yīng)收款1萬(wàn)元,已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的,然后客戶沒(méi)直接對(duì)公付給我們公司,是通過(guò)農(nóng)民工工資發(fā)給一個(gè)員工(該員工沒(méi)有在這個(gè)公司名下申報(bào)個(gè)稅,也沒(méi)簽合同),員工又轉(zhuǎn)回給老板,這筆款,怎么做賬呀 才是正確的 ?
老師,員工聚餐,在酒店充值付了1萬(wàn)元,已經(jīng)報(bào)銷給員工1萬(wàn)元。 已開(kāi)票1萬(wàn)元。 實(shí)際只使用了5000元,剩余的5000元被老板拿走了沒(méi)有歸還公司。 原一萬(wàn)元的發(fā)票已經(jīng)作廢,又開(kāi)了個(gè)5000元的發(fā)票送來(lái)。 怎么做賬?
員工聚餐,在酒店充值付了1萬(wàn)元,已經(jīng)報(bào)銷給員工1萬(wàn)元。 已開(kāi)票1萬(wàn)元。 實(shí)際只使用了5000元,剩余的5000元被老板拿走了沒(méi)有歸還公司。 原一萬(wàn)元的發(fā)票已經(jīng)作廢,又開(kāi)了個(gè)5000元的發(fā)票送來(lái)。 都是同一個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)。 怎么做賬?
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)


1萬(wàn)的已經(jīng)登記了流水,還沒(méi)有做賬
同學(xué),你好 原一萬(wàn)元的發(fā)票已經(jīng)作廢,又開(kāi)了個(gè)5000元的發(fā)票送來(lái)。 都是同一個(gè)月嗎?
是的,老師
同學(xué),你好 那你就按照5000來(lái)入賬