您好,這個(gè)的話是屬于這樣的,沒錯(cuò)這樣理解的對(duì)
請(qǐng)問老師如果采購(gòu)商品再銷售,銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開出去了,采購(gòu)發(fā)票還沒開進(jìn)來,但現(xiàn)在有一個(gè)問題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷售出去的也不能變更了?,F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時(shí)數(shù)量的問題,他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷對(duì)應(yīng)。但他們不愿意?請(qǐng)問老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來的數(shù)量多了和合同清單也不一致
老師,我企業(yè)和供應(yīng)商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題,現(xiàn)在需要向供應(yīng)商索要賠款,后來經(jīng)過雙方協(xié)議,決定在供應(yīng)商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設(shè)我企業(yè)當(dāng)月對(duì)賬是10萬元,數(shù)量100噸吧,都是假設(shè)數(shù)據(jù)。供應(yīng)商需要賠款是3萬元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,供應(yīng)商給我開票是怎么開呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬元,那就是降低了單價(jià)。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬元,最后付款我企業(yè)只會(huì)支付7萬元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對(duì)的?還是說兩種都可以?請(qǐng)老師詳細(xì)點(diǎn)解釋!
請(qǐng)問,有個(gè)供應(yīng)商在公司群里問我們要開多少數(shù)量和金額的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)讓老板回答就好了吧?因?yàn)橐抖慄c(diǎn)錢
請(qǐng)問,現(xiàn)在要叫供應(yīng)商某種商品開進(jìn)項(xiàng)票,他問我們開多少數(shù)量和金額,我是不是按這種商品12月暫估數(shù)量和金額+1月已開的數(shù)量和金額-1月已取得的進(jìn)項(xiàng)數(shù)量金額后剩余的來叫供應(yīng)商開?
請(qǐng)問老師,供貨商給我們開票分了2個(gè)月2次開,第一次不是按實(shí)際送貨數(shù)量開的,隨便開了個(gè)數(shù)量金額,兩次開的金額之和做了一個(gè)結(jié)算單,這個(gè)結(jié)算單的數(shù)量金額和實(shí)際供貨相符,這種可以嗎。供貨商是因?yàn)樽约撼杀径嗔诵枰匍_點(diǎn)收入票就先開了一部分給我們。
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?