您好,結(jié)轉(zhuǎn)與不結(jié)轉(zhuǎn)都是自己的做賬習(xí)慣,沒有明確要求,申報(bào)的話,其他收益就按6%服務(wù)費(fèi)申報(bào)就行,進(jìn)項(xiàng)稅按照取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票申報(bào)
一般納稅人,可以自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購票,9%稅率,上個(gè)月銷售當(dāng)月沒開收購票沒抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷售有開了收購票,連同上個(gè)月的一并開,進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
一般納稅人,可以自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購票,9%稅率,上個(gè)月銷售開票但是當(dāng)月沒開收購票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷售有開了收購票,連同上個(gè)月的一并開,進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒有申請(qǐng)出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么?增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,軟件企業(yè),當(dāng)月有銷項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交增值稅,在填增值稅申報(bào)表時(shí),軟件收入需要填到即征即退一列嗎
公司沒有收入,屬于一般納稅人,在當(dāng)月有其他收益并且產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅,當(dāng)月也有進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
好的,謝謝老師
?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評(píng)哦