你好,有未交稅款,結(jié)轉(zhuǎn)完應(yīng)交增值稅的科目是無(wú)余額的 應(yīng)交增值稅下的科目進(jìn)項(xiàng)稅額? 銷項(xiàng)稅額? 等是是有余額的。 這些是不用結(jié)轉(zhuǎn)的,財(cái)政部之前有過(guò)說(shuō)明,可以不結(jié)轉(zhuǎn)
老師,到年底,進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額和銷項(xiàng)稅額貸方有余額,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,年底用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
你好老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末結(jié)轉(zhuǎn)后還有余額嗎
你好老師,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的余額需要每月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),所以月末看到余額表貸方有銷項(xiàng)借方有進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì) 貸:
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
嗯好的謝謝老師,
不客氣,祝工作順利