你好,你已經(jīng)開出了發(fā)票,除非你紅沖發(fā)票才能恢復(fù)。

老師好,我們是一般納稅人。單張開票今天剛升為十萬元版本的,稅務(wù)局說要在電子稅務(wù)局申請個開票離線金額。我這邊申請審批通過了以后,現(xiàn)在插上ukey顯示離線金額為75萬元。那我今天要開140萬的發(fā)票,離線金額只有75萬還是升級后的。這個是不是不能開140萬這么多啦?
老師,我一月份領(lǐng)了稅盤,總計開了一張2500的發(fā)票和一張1500的發(fā)票,然后到稅務(wù)局代開了一張82000的專用發(fā)票,付了800多的稅票錢,我現(xiàn)在申報,應(yīng)征銷售額必須填上82000,然后申報還要交1699的稅額了,我一般一個月才銷售2萬多的銷售額,個體工商戶戶不是一個月10萬以下免稅嗎,怎么還要交這么多?
老師 請問一下為啥我申報增值稅的時候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實際繳納的增值稅金額
老師電子稅務(wù)局網(wǎng)站開票顯示總開票額是750萬,可用額度316萬多呢,喔開了一個老師發(fā)票總度是750萬,然后喔剛才開了255完多,現(xiàn)在還剩316完多,這種情況發(fā)票額度怎么螚回復(fù)呢
老師,現(xiàn)在改成數(shù)電票了,在電子稅務(wù)局上開票。然后我看只顯示可用發(fā)票額度,沒顯示可用多少張。那是不是我把可用發(fā)票額度用完后,還是需要去發(fā)票使用這里點驗舊,然后再發(fā)票領(lǐng)用? 就是跟以前稅務(wù)ukey開票一樣的?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
是一個月的額度,你下一個月報稅之后就能恢復(fù)。
老師我這月這樣算來額度也沒有750完呀,我開了2599414.77,然后剩余額度3168441.79,發(fā)票總額度是750萬
你還有開票盤嗎?你開票盤里面是不是領(lǐng)過發(fā)票。
沒有開票盤
你好,你是一般納稅人嗎?這個月申報了增值稅沒有?
老師2023年的本年利潤是-340094.76元,未分配利潤是-721649.47元 2023年未交過所得稅,那么這種情況2023年所得稅匯算清繳如果不考慮調(diào)增調(diào)減的話,這個2823年的未分配利潤會到2024年的所得稅季度申報表里面嗎
2023年做年報的時候彌補虧損最后有金額嗎?
因為他不是看你賬上的。
老師2023的所得稅匯算清繳還沒做呢,您就跟我說說這個如果2023年的所得稅匯算清繳做了以后,這個匯算清繳的境內(nèi)所得額要怎么轉(zhuǎn)移到2024年第一季度所得稅申報表里呢
自動填寫的,這彌補虧損、預(yù)繳、匯算、清繳都不需要自己手動填寫,它都是自動取數(shù)。
老師假如第一季度利潤是80萬,然后2023年匯算清繳后境內(nèi)所得額是-75萬,那么2024年第一季度需要預(yù)交所得稅就是(80-75)*5%是吧
是的,對的,是這么做的。