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Q

老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下50000含稅銷售額,要交多少印花稅?

2024-02-01 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-01 18:18

您好,你們是主營(yíng)什么的

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快賬用戶2886 追問(wèn) 2024-02-01 18:19

裝修,建筑工程,小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-02-01 18:22

這個(gè)是按加工承攬合同 0.5‰

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您好,你們是主營(yíng)什么的
2024-02-01
你好同學(xué) 如果是企業(yè)與企業(yè)之間,只要有合同,不論是否開票
2024-04-05
您好,現(xiàn)在銷售和采購(gòu)都是需要繳納的。
2024-07-10
您好,您好,合同上寫不含稅的,然后就按合同上不含稅的金額計(jì)算印花稅。 你好,合同上寫不含稅的,然后就按合同上不含稅的金額計(jì)算印花稅
2021-11-15
您好 購(gòu)銷合同是按照合同上的金額繳納的。如果你合同上說(shuō)款是分開寫的,就不包括增值稅。 其他的您看印花稅的稅目表,發(fā)生就交。沒(méi)有發(fā)生稅目表列舉的不交。
2021-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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