你好,之前有備份嗎?
公司有兩個(gè)同名的,一個(gè)10月離職了,一個(gè)還在職,我今天才發(fā)現(xiàn)11月和12月個(gè)稅申報(bào)時(shí),把在職的工資申報(bào)在離職那個(gè)人身上了,在職的沒有申報(bào)個(gè)稅,這種情況應(yīng)該怎么辦呀更正申報(bào)不能新增人員,要去現(xiàn)場嗎?
去年7月份跟朋友合伙開公司,注冊了兩家公司,母公司是我和朋友兩個(gè)股東,我是法人,子公司是母公司100%控股這樣的形式,注冊了以后一直沒有業(yè)務(wù),兩個(gè)公司每個(gè)月的個(gè)稅零申報(bào)都是填的我的名字,現(xiàn)在我重新找了工作,還沒入職,像這種情況會(huì)影響我到新公司入職嗎?繳納社保什么的?準(zhǔn)備入職的公司跟我注冊的兩家公司不是同一種性質(zhì)的
老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財(cái)務(wù)就我一個(gè)人,加上這個(gè)月注冊的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬,他們好像是沒有按期申報(bào)納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)拉進(jìn)走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財(cái)務(wù)不用了要我來處理,所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過我們老板和專管員在處理這個(gè)事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購進(jìn)影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應(yīng)該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請(qǐng)問做賬和報(bào)稅有區(qū)別嗎?
老師您好,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,我剛?cè)肼氝@家公司,這個(gè)月報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)這家公司已經(jīng)兩年沒有在財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬了,也沒有找到她的手工賬,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅前后差距特別大,這種情況我們應(yīng)該怎么做呀
還有一個(gè)情況,有另外一家公司,五六個(gè)人,我換了臺(tái)主機(jī),個(gè)稅系統(tǒng)原先采集的人沒有了,要重新采集,入職時(shí)間怎么寫了?另外還有一個(gè)情況,我本人在原先一家公司申報(bào)個(gè)稅所屬期是晚了一個(gè)月,然后現(xiàn)在在這家新公司1月份的能報(bào)上去嗎?這幾家都是我自己在做
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
更換電腦后扣繳端如何找回歷史人員信息及申報(bào)明細(xì)信息? 答: 方法1:在電腦上對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和恢復(fù) (1) 在原電腦上進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 操作路徑為:自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)—【系統(tǒng)設(shè)置】—【系統(tǒng)管理】—【備份恢復(fù)】—【備份設(shè)置】—點(diǎn)擊【備份】; (2) 將備份文件拷貝到新電腦,在新電腦中恢復(fù)備份。 操作路徑為:自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)—【系統(tǒng)設(shè)置】—【系統(tǒng)管理】—【備份恢復(fù)】—【恢復(fù)設(shè)置】—選中備份文件—【恢復(fù)】。 方法2:通過自然人電子稅務(wù)局【歷史人員信息及申報(bào)明細(xì)信息下載】功能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)找回。 (1) 辦稅人員完成實(shí)名注冊個(gè)人所得稅APP,并由企業(yè)法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人使用個(gè)人所得稅APP的【企業(yè)辦稅權(quán)限】功能,授予辦稅人員辦稅權(quán)限; (2) 辦稅人員通過聯(lián)系辦稅服務(wù)廳,辦理開通【扣繳端數(shù)據(jù)下載】權(quán)限。注意:功能開通之后,使用時(shí)限只有72小時(shí); (3) 辦稅人員實(shí)名登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),實(shí)名賬號(hào)為個(gè)人所得稅APP賬號(hào)密碼或自然人電子稅務(wù)局WEB端賬號(hào)密碼; (4) 進(jìn)入【人員信息采集】功能,點(diǎn)擊“下載”,從稅務(wù)局端獲取之前報(bào)送過的人員信息; (5) 獲取短信驗(yàn)證碼,使用實(shí)名賬號(hào)綁定的手機(jī)進(jìn)行短信驗(yàn)證; (6) 完成實(shí)名登錄和短信驗(yàn)證后,就可以通過【人員信息采集】功能下載人員信息,通過【查詢統(tǒng)計(jì)】—【單位申報(bào)記錄查詢】功能下載2020年9月之后的歷史申報(bào)數(shù)據(jù)。 溫馨提醒: (1)扣繳單位需在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行扣繳端數(shù)據(jù)下載備案才可使用。 (2)必須實(shí)名登錄時(shí)才可使用。 (3)開通了分部門申報(bào)的企業(yè)不能使用。 (4)辦理扣繳端數(shù)據(jù)下載備案前,請(qǐng)先聯(lián)系稅收管理員。
郭老師,銀行賬戶的錢法人弟弟要轉(zhuǎn)出去給個(gè)人13000,說是商務(wù)接待費(fèi)可以轉(zhuǎn)嗎?需要什么憑證嗎?是不是一定要憑證的???類似于這種商務(wù)接待費(fèi)已經(jīng)轉(zhuǎn)了2筆了,3.6萬。影業(yè)公司
寫一個(gè)預(yù)支款,寫明用途,然后領(lǐng)導(dǎo)簽字。簽字之后,審核之后可以轉(zhuǎn)?;貋碜屗麑憟?bào)銷單。
但是不是公司的員工,公司就法人一個(gè)申報(bào)工資0報(bào)
剛剛已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,總是搞這樣的事
那你能跟你老板說一下,這個(gè)不是職工的,不允許轉(zhuǎn),他能聽嗎?
他不聽,就丟給我一句合理納稅。我說業(yè)務(wù)不真實(shí)那就不合理。
怎么辦,郭老師
你就按照你現(xiàn)在單位來做賬處理就可以的。
不太明白啊,老師,意思是我沒辦法的事那就聽他的轉(zhuǎn)嗎?然后按照商務(wù)接待來做賬,但是1張票都沒有
銀行備注寫的商務(wù)接待費(fèi),我總不能做到其他應(yīng)收款-借款吧
沒發(fā)票可以的,他只要有支付的證明是實(shí)際業(yè)務(wù)就行
這是一筆虛假的業(yè)務(wù),怎么會(huì)有我公司的實(shí)際支付了?
公戶支付給個(gè)人, 個(gè)人支付出去的證明 這個(gè)錢是自己使用嘛,給他申報(bào)工資個(gè)稅。
申報(bào)工資的話,這兩個(gè)人在其他地方已經(jīng)申報(bào)了,是我另外公司的股東
你好,可以有多出工資的,次年合并在一塊做匯算清交就行。
不行啊,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不成功,顯示該人員已在別處申報(bào),而且其中一個(gè)人是另外兩個(gè)公司的股東,都是做的0申報(bào),在這家公司還可以申報(bào)今天支付出去的7000嗎
申報(bào)過嗎?他真是有這個(gè)提示? 那我們這邊怎么沒有提示 三處的都沒有 截圖
不申報(bào)的話就一直掛著其他應(yīng)收款。
好的,老師。銀行這邊轉(zhuǎn)出去備注的商務(wù)接待費(fèi),做賬可以做到其他應(yīng)收款不
可以做到其他應(yīng)收款。