可以的,法人就屬于二房東,他需要繳納個(gè)人所得稅的。
公司未成立之前簽訂租賃合同,法人以個(gè)人名義轉(zhuǎn)到租賃公司一年房租費(fèi)用大約150萬,公司成立之后,要求對(duì)方對(duì)公開票,但是租賃公司聲稱被稅局查,只能開發(fā)票給個(gè)人,不能對(duì)公開票 問題1.這種情況到底能不能對(duì)公開發(fā)票2.如果真的只能開給法人個(gè)人,有沒有辦法入賬 3.雙方簽代付協(xié)議有沒有用
老師,我們的房東是個(gè)人,自然人,他的租金可以代開發(fā)票給我們,但是水電費(fèi)并不能代開發(fā)票給我們,但是水務(wù)局、供電局都會(huì)有發(fā)票給房東。針對(duì)這種情況,我要怎么辦呢?我一個(gè)企業(yè)不可能沒有水電費(fèi)啊,我要怎么解決才可以取得合法憑證,在企業(yè)所得稅稅前扣除
老師你好,我們租了一個(gè)房子,是廣匯的,面積較大,其中一部分廣匯賣掉了,分別賣給9個(gè)房東,還有一部分沒有賣掉,廣匯幫忙代租,我們的房東應(yīng)該就算10個(gè),9個(gè)個(gè)人,一個(gè)廣匯。合同簽訂了,廣匯以合同沒有約定發(fā)票事宜拒不給我們開具發(fā)票,但是開具了收據(jù),這種情況我們需要繳納什么稅費(fèi)? 如果廣匯和9個(gè)房東該繳納的稅費(fèi)沒有繳納,那他們那部分稅費(fèi)要由我們來繳納嘛
在公司成立之前租賃經(jīng)營地,法人個(gè)人簽訂的房租合同,這樣可以入賬嗎?發(fā)票開法人了,不可以抵稅了吧?法人賬戶付款了,到時(shí)候是公司再打給法人嗎?后續(xù)可以怎么操作? 稅務(wù)上有什么要求
我公司是旅游景區(qū),有些個(gè)人小商販進(jìn)景區(qū)里賣貨,給我們公司繳納的臨時(shí)性攤位租賃費(fèi)也沒有簽訂合同,我公司也沒法給他們開發(fā)票,這部分收入要繳納印花稅嗎?繳納印花稅是按稅目租賃合同按千分之一稅率繳納嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
房子法人沒有掙錢還需要交個(gè)稅啊,如果交,需要年底按哪個(gè)金額跟工資一起并入?yún)R算嗎?
這個(gè)不并入到工資所得。它屬于財(cái)產(chǎn)租賃所得。 可以是用租金收入大于4000扣20%小于4000,扣800差額乘以20%繳納個(gè)人所得稅。
年租金11萬,光交個(gè)稅交22000啊
你好,就是上面那個(gè)公式計(jì)算一下就好了,你帶進(jìn)去數(shù)據(jù)按一下計(jì)算器。