同學你好 對的 這個要折舊再清理
我公司一項固定資產(chǎn)12月份賣了,我1.借應該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交增值稅銷項 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計折舊科目余額和我賬上對不上呢
你好,老師,請問下,我當時系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來,后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
老師,請問我在十二月份出售了固定資產(chǎn),那么十二月份我是不是要先照常計提折舊,再做清理?
當月賣固定資產(chǎn)了 是先提完折舊 再做固定資產(chǎn)清理 還是直接就清理呢
固定資產(chǎn)1月出售的,但是2月才開發(fā)票,那么1月需要先計提折舊再做固定資產(chǎn)清理嘛?還是等2月開了票再做固定資產(chǎn)清理
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
那是不是1月做固定資產(chǎn)清理,等2月開票收到貨款再做借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費的分錄?
1月就要做固定資產(chǎn)清理的
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費這個分錄能等到2月做嘛? 因為1月也沒開票
那你就都在2月做 2月再折舊一個月
其實1月底東西已經(jīng)移到購買方那里了,2月再折舊一個月沒關系嘛?
因為沒開發(fā)票這個可以