你好,可以加計(jì)抵減的。在附表可以看到具體沒(méi)有抵扣的數(shù)據(jù)。
老師,我在1月份填寫(xiě)22年四季度的季報(bào)的時(shí)候12月的資產(chǎn)金額填錯(cuò)了,一季度的資金期初金額是對(duì)的按照12月份的期末資產(chǎn)余額填寫(xiě)的,這次季報(bào)的時(shí)候一季度期初金額按照哪個(gè)金額填呢
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬(wàn),6月份有期末留底5.7萬(wàn),6月加計(jì)抵減期末余額1萬(wàn);7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬(wàn),剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬(wàn),那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
2023年12月份加計(jì)抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減?
2023年12月份加計(jì)抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減? 2024.1月份報(bào)稅時(shí)候,這個(gè)期末余額在哪里填寫(xiě)?沒(méi)有帶出來(lái)這個(gè)期末余額
23年12月末增值稅還有加計(jì)低減余額,然后報(bào)24年1月份增值稅,加計(jì)低減的余額沒(méi)有顯示,是因?yàn)檎叩狡冢豢梢杂昧税?,那賬務(wù)上,我就紅沖可以把
一般納稅人月收入小于10萬(wàn),城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶(hù)驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣(mài)掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷(xiāo)時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷(xiāo)售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣(mài)物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶(hù)升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
看不到,只有本期的抵減金額,沒(méi)有之前的余額
你好? 沒(méi)有余額就是全抵了?
2023.12月份有期末余額的,沒(méi)有抵完,202024.1月沒(méi)有了,只有本期的
你是不是當(dāng)時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)?當(dāng)時(shí)要是本期應(yīng)該抵扣的沒(méi)填寫(xiě),后期就沒(méi)有余額。本期應(yīng)該抵扣的填寫(xiě)上,然后實(shí)際抵扣的差額就是留抵的了。
比如你本月應(yīng)該抵扣100,你實(shí)際抵扣50,那你留底就是50元。
對(duì)的,肯定是有期末余額,這個(gè)我可以肯定,但2023.12月沒(méi)有出現(xiàn)留底,只是本期應(yīng)補(bǔ)退增值稅為0
期初沒(méi)有余額,那你就看一下你上期是不是把所有都應(yīng)該加計(jì)抵扣的填寫(xiě)上了?只有是填寫(xiě)上了沒(méi)有抵扣完的才會(huì)在期初余額里體現(xiàn)。
我給您發(fā)的是2023.12月份的,你看下有期末余額的,2024.1月報(bào)稅時(shí)候沒(méi)有期初余額
對(duì)的,那就是你系統(tǒng)的問(wèn)題,你看手動(dòng)能錄入不?
手動(dòng)要是錄入不了,咱不能抵扣就聯(lián)系稅務(wù)局之后再處理。