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2023年12月份加計(jì)抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減? 2024.1月份報(bào)稅時(shí)候,這個(gè)期末余額在哪里填寫(xiě)?沒(méi)有帶出來(lái)這個(gè)期末余額

2024-02-01 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-01 12:22

你好,可以加計(jì)抵減的。在附表可以看到具體沒(méi)有抵扣的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶(hù)7210 追問(wèn) 2024-02-01 12:25

看不到,只有本期的抵減金額,沒(méi)有之前的余額

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:29

你好? 沒(méi)有余額就是全抵了?

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快賬用戶(hù)7210 追問(wèn) 2024-02-01 12:35

2023.12月份有期末余額的,沒(méi)有抵完,202024.1月沒(méi)有了,只有本期的

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:38

你是不是當(dāng)時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)?當(dāng)時(shí)要是本期應(yīng)該抵扣的沒(méi)填寫(xiě),后期就沒(méi)有余額。本期應(yīng)該抵扣的填寫(xiě)上,然后實(shí)際抵扣的差額就是留抵的了。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:38

比如你本月應(yīng)該抵扣100,你實(shí)際抵扣50,那你留底就是50元。

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快賬用戶(hù)7210 追問(wèn) 2024-02-01 12:43

對(duì)的,肯定是有期末余額,這個(gè)我可以肯定,但2023.12月沒(méi)有出現(xiàn)留底,只是本期應(yīng)補(bǔ)退增值稅為0

對(duì)的,肯定是有期末余額,這個(gè)我可以肯定,但2023.12月沒(méi)有出現(xiàn)留底,只是本期應(yīng)補(bǔ)退增值稅為0
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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:45

期初沒(méi)有余額,那你就看一下你上期是不是把所有都應(yīng)該加計(jì)抵扣的填寫(xiě)上了?只有是填寫(xiě)上了沒(méi)有抵扣完的才會(huì)在期初余額里體現(xiàn)。

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快賬用戶(hù)7210 追問(wèn) 2024-02-01 12:53

我給您發(fā)的是2023.12月份的,你看下有期末余額的,2024.1月報(bào)稅時(shí)候沒(méi)有期初余額

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:54

對(duì)的,那就是你系統(tǒng)的問(wèn)題,你看手動(dòng)能錄入不?

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:54

手動(dòng)要是錄入不了,咱不能抵扣就聯(lián)系稅務(wù)局之后再處理。

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你好,可以加計(jì)抵減的。在附表可以看到具體沒(méi)有抵扣的數(shù)據(jù)。
2024-02-01
加計(jì)抵減政策是指納稅人在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),可以按照一定比例加計(jì)抵減應(yīng)納稅額的一種稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,加計(jì)抵減政策的有效期一般為一個(gè)自然年度,即從年初至年底。因此,如果納稅人在2023年12月份的加計(jì)抵減期末余額為2024.1元,那么在2024年1月份的應(yīng)納稅額中,這個(gè)余額仍然可以繼續(xù)抵減。
2024-02-01
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里的期初余額是年初余額
2020-09-16
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的一次抵減兩個(gè)月的
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你好,我覺(jué)得是第一個(gè)計(jì)算自己計(jì)算的好
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