有真實的業(yè)務就沒風險,要是假的就不行。
老師,我8月份來的一家新公司。截止到今年底給公司稅務籌劃節(jié)稅了180萬左右,主要是通過成立個體工商戶和自然人代開530萬發(fā)票,還有股東分紅的款是通過靈活用工平臺走的。想問下老師這種做法風險大嗎?我想跟領導去談加薪的事,想讓老板年終給我5萬的獎勵,這樣談合理嗎?因為我不想白擔風險。老師可以叫下我怎么做嗎
請教老師,公司聘請個人提供專家咨詢服務,期限為一年,截止到今年年底,服務期尚未結(jié)束,但雙方協(xié)商年底結(jié)清全部費用,且對方到稅務局代開全額發(fā)票,這種情況,稅務局可以給代開全額發(fā)票嗎?公司拿到發(fā)票后,可以把成本全部入在今年嗎?還是需要按比例在今年和明年分攤?公司代扣代繳其勞務報酬個稅時是按全額還是按比例?
居民個人李某是稅務專家,主要從事財稅咨詢工作,本年有三種工作方案可供選擇。方案一:李某注冊成立一家個體工商戶,通過甲稅務師事務所對外提供咨詢服務,且與甲稅務師事務所約定,該個體工商戶自己承擔因提供咨詢活動產(chǎn)生的成本、費用和損失,本年度該個體工商戶取得稅前經(jīng)營收入700000元,當年的成本、費用以及損失為300000元。當年李某的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除合計60000元。方案二:李某在甲稅務師事務所兼職提供咨詢服務,本年度取得稅前勞務報酬收入700000元,且與甲稅務師事務所約定,李某自己承擔因提供咨詢活動產(chǎn)生的成本、費用和損失,當年的成本、費用以及損失為300000元。方案三:李某注冊成立一人有限公司,取得稅前經(jīng)營收入700000元,當年的成本、費用以及損失為300000元。假設李某沒有其他收入,假設不考慮增值稅因素。請對上述業(yè)務進行納稅籌劃。
老師好,個體工商戶10月成立,與公司簽訂合同年支付費用40萬元,11月己支付3萬元并開了普票,12月另支付15萬元到約定的私戶。現(xiàn)在存在一個問題這個體工商戶長期只為一家公司服務,沒有另外的客戶了,這種大額轉(zhuǎn)賬有風險嗎?
老師好,成立個體工商戶專門看咨詢費發(fā)票,而且長年只為一家公司服務,年收入40萬左右,這種有稅務風險嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預收,開票,:預收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務處理,請問A公司預收賬款怎么平賬
這個要什么證據(jù)鏈支撐
比如合同。然后咨詢的結(jié)果。銀行付款的回單。
合同,付款單有,咨詢結(jié)果這個不好提供,都是口頭服務的,隨時都會提供
那這個不好證明這個風險很大。這個需要提供咨詢成果的就是說你通過他的咨詢,你是取得哪方面的受益?
因為這一方面稅務局關注的非常嚴格。
那這個受益要寫書面形式體現(xiàn)嗎?老板說他提供完解決了就行了。都是通過微信解決問題的
需要看你哪方面的咨詢,然后這樣才能看是受益的結(jié)果是啥樣。
說是生產(chǎn)技術的咨詢,遇到任何技術上的問題都去咨詢他
合同,轉(zhuǎn)賬憑證有,就是成果沒有。
那就看提供了哪些技術的服務,然后咱們技術上有哪些實質(zhì)性的受益
是攻克了哪方面的技術難題或者說是產(chǎn)量提高了,或者怎么怎么樣要看你具體情況?
領導說了一堆只要是生產(chǎn)上的技術都是需要他來提供,其他人員達不到這水平。沒有實際上的書面文件
那您需要完善一下證明這方面的可以找技 那您需要完善一下這這方面的可以找技術部門。
沒有技術部門,都是老板在搞,都是設備編好程序的。
那您不管誰在搞,需要有這方面的資料進行佐證
一般這種資料老板經(jīng)常讓我自己搞,他不管的,對這技術我不懂。
這個就是不懂稅務局要求這方面資料就是必須把資料完善了。
咱們咨詢啥問題了,給咱實際解決了啥問題。這個應該咨詢那個人清楚的。
我跟他說過在成果證明文件,解決什么問題,老板說這都是發(fā)微信解決的,他去輸?shù)匠绦蚶锏模@怎么形成書面文件。讓我看著辦。
還有一點,這種解決一次就應該付一次錢,常年每個月都要付的,我主要是擔心只服務我們一家,一個企業(yè)就一個公司的業(yè)務說不過去。
這個只要是真實的業(yè)務是沒問題的。