同學(xué),你好 你是銷售方,當(dāng)月你可以直接開具紅字信息表,然后開具紅字發(fā)票

老師,11月份的電子專票開錯了稅號,現(xiàn)在對方讓重新開具,購買方需不需要確認(rèn)紅字發(fā)票?,現(xiàn)在需要用數(shù)電發(fā)票開具
老師好,請問我2023年4月份開具了一張藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在需要部分紅沖,查了一下需要購買方把當(dāng)時開的藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)入帳之后,我們銷售方才能部分紅沖,但是當(dāng)時4月份購買方都沒有確認(rèn)入帳,那如果說現(xiàn)在點確認(rèn)入帳會有什么影響嗎???
老師,我想在數(shù)電票,紅沖一份1月16號開的發(fā)票,顯示,要系統(tǒng)確認(rèn),才生成紅字發(fā)票,為什么還要購買方確認(rèn)呢?
我們是銷售方當(dāng)時開的紙質(zhì)發(fā)票,購買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點紅字發(fā)票開具還是要先點紅字信息確認(rèn)單錄入呢
老師,我們現(xiàn)在是數(shù)天系統(tǒng)需要紅沖2023年的紅字發(fā)票,對方現(xiàn)在還用的是金稅盤,沒有開通數(shù)電系統(tǒng)那么我方紅沖的話,需要錄入紅字信息單,那么對方確認(rèn)是在數(shù)電系統(tǒng)里面確認(rèn)還是在金稅盤里面確認(rèn)?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
老師,不可以呢,我沖別的可以,唯獨這個不可以,
同學(xué),你好 可能對方已經(jīng)勾選了
不是,還沒到所屬期嗎,就能先勾選,勾選了,就直接紅沖不得了是嗎,
同學(xué),你好 現(xiàn)在提示不可以,就是對方勾選了
勾選不確定,也會影響到我這邊,直接開紅字發(fā)票?
同學(xué)你好 對的,你可以聯(lián)系對方,取消勾選
對方肯定是,不愿意的,
同學(xué),你好 那你為什么要紅沖?不能無緣無故紅沖