你好,是實(shí)際計(jì)提的,不是實(shí)際交納的
老師,未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額借方是表示本期已繳納的稅額么?為什么電子稅局里合計(jì)的本年合計(jì)增值稅額是貸方的本年累計(jì)發(fā)生額數(shù)?
老師,你看看圖片,經(jīng)濟(jì)普查的,應(yīng)交增值稅這里填的是實(shí)際繳納的增值稅,還是做賬軟件里,應(yīng)交增值稅本年累計(jì)金額?
老師,你好,統(tǒng)計(jì)報(bào)表上的應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)是是不是未交增值稅的借方本年累計(jì)發(fā)生額
老師好,普查表的 應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)這個(gè)數(shù)是 2023年已經(jīng)繳納的增值稅嘛
經(jīng)濟(jì)普查表應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請(qǐng)說(shuō)明理由
老師,69歲左右員工不夠買(mǎi)社保需要申報(bào)個(gè)稅嗎
如果給公司員工和客戶(hù)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)了月餅,這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到辦公費(fèi),可以怎么解釋
計(jì)提工資和管理費(fèi)多計(jì)提了一分錢(qián),應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師我們是代理,客戶(hù)從美團(tuán)下單酒店,我們?cè)偃ゾ频晗聠螔耆≈虚g差額的賬務(wù)處理怎么做
比如法人開(kāi)了A公司和B公司在A公司和B公司都報(bào)了工薪兩公司都可以扣除5000元是嗎?
老師個(gè)稅報(bào)了,職工要現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎
海鮮流通環(huán)節(jié)開(kāi)票是免稅的嗎?
三方貿(mào)易的報(bào)關(guān)單怎么填
明星成立工作室一般按什么繳稅
那就是2023年應(yīng)該繳納和已經(jīng)繳納的一起是吧
你好,你看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅累計(jì)貸方發(fā)生額就可以
小微企業(yè)都減免了,沒(méi)有任何實(shí)際繳納 填 0 嘛~~
你好!這樣你就零申報(bào)吧