是的,就是你說(shuō)的那樣子的

老師,12月份的成本,到12月份底發(fā)票還沒(méi)有收到,對(duì)方1月份才開(kāi)出來(lái),先計(jì)提,到匯算清繳清前把票補(bǔ)進(jìn)去,可以嗎
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因?yàn)槟菚r(shí)候成本票還沒(méi)到,所以做了暫估?,F(xiàn)在5月了,因?yàn)?月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時(shí)候開(kāi)過(guò)來(lái)對(duì)不。那這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái),我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
老師,23年的時(shí)候發(fā)票開(kāi)出去,對(duì)方成本票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),我賬上一直暫估的,那么24年5月份匯算清繳的前成本提供進(jìn)來(lái)就不用補(bǔ)稅,沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)匯算清繳就要補(bǔ)稅的吧這意思吧
老師,如果計(jì)提過(guò)費(fèi)用,在匯算清繳前要拿到發(fā)票,否則要調(diào)增交所得稅對(duì)吧?我一直不懂這個(gè)在匯算清繳前取得發(fā)票就可以不調(diào)增的意思,在下一年度開(kāi)進(jìn)來(lái)的票不是算下一年的嗎?怎么來(lái)補(bǔ)計(jì)提的這部分呢
有張成本發(fā)票對(duì)方在12月份沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)了,我現(xiàn)在能暫估先入成本,等明年匯算清繳之前收到這張成本發(fā)票就可以吧!這個(gè)暫估的金額有大小限制嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫(xiě)的是技術(shù)服務(wù)合同類(lèi)型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開(kāi)發(fā)類(lèi)的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


好的,那這個(gè)稅是按25%繳嗎?
小微企業(yè)是按5%交的哈
23年的所得稅政策還是這個(gè)嗎
是的,27年前都是那個(gè)