你好!負(fù)債和費(fèi)用的發(fā)生均以權(quán)責(zé)發(fā)生制為準(zhǔn)。當(dāng)年應(yīng)付未付的費(fèi)用需要先計(jì)提,所以無(wú)需調(diào)整,付款時(shí)直接沖減負(fù)債,也不需要再做費(fèi)用憑證。
請(qǐng)問(wèn)老師,房產(chǎn)成本,只有預(yù)付賬款,沒(méi)有應(yīng)付賬款。做憑證時(shí),通常應(yīng)付和付款做在一張憑證,現(xiàn)在要改為先生成應(yīng)付憑證再生成付款憑證??梢灾苯咏瑁嘿M(fèi)用類、稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款當(dāng)成應(yīng)付憑證嗎
請(qǐng)問(wèn)屬于當(dāng)期費(fèi)用未付款先計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票要附在當(dāng)月做憑證還是附在付款月做憑證?
上個(gè)月已經(jīng)計(jì)提了費(fèi)用,這個(gè)月收到發(fā)票,不付款,還需要做憑證嗎
老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費(fèi)用 5409.30 貸:預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實(shí)我這筆憑證不應(yīng)該做,我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄
款項(xiàng)已經(jīng)支付,但是一直沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,外賬只做了付款憑證,內(nèi)賬要把未開(kāi)票的賬做上去是嗎,管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款
老師,財(cái)務(wù)管理,資本成本率指的是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證到期了怎么辦?
那個(gè)發(fā)票是我司去年開(kāi)具的,如果對(duì)方入賬了也可以紅沖嗎
個(gè)人開(kāi)工程服務(wù)的發(fā)票 需要交的個(gè)稅怎么計(jì)算
老師,我們單位交的房產(chǎn)稅每季度交幾塊錢,怎么我們要注銷了,房產(chǎn)終止了,居然一下子交好幾十塊錢,這是為什么
支付報(bào)銷人員的費(fèi)用怎么寫科目啊
老師,是不是,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)都是當(dāng)年年度的,不是從公司建立以來(lái),全部的?
匯算清繳核對(duì)賬和個(gè)稅時(shí),是不是看賬上24年1月到25.5.31之間的工資借方 和個(gè)稅系統(tǒng)上的 24年1月到25.5.31 是否一致
開(kāi)發(fā)一個(gè)系統(tǒng)做無(wú)形資產(chǎn),與多家合作單位陸續(xù)結(jié)賬,如何賬務(wù)處理
注冊(cè)資本是200萬(wàn)就要實(shí)繳200萬(wàn)嗎
因?yàn)槲乙呀?jīng)離職了,雖然和新財(cái)務(wù)已經(jīng)交代了這個(gè)情況,主要是怕她會(huì)重復(fù)做費(fèi)用憑證
如果支付時(shí)又重復(fù)入了的費(fèi)用,其他應(yīng)付/應(yīng)付款項(xiàng)的科目(計(jì)提時(shí)計(jì)入的負(fù)債科目)會(huì)一直有余額,平不了??梢栽俅翁嵝岩幌滤?,相關(guān)費(fèi)用發(fā)票在付款時(shí),借負(fù)債(計(jì)提時(shí)計(jì)入的負(fù)債科目),貸銀行。
好的謝謝老師
不客氣,祝晚安好夢(mèng)