你們是賣系統(tǒng)給他們還是什么?
1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對(duì)方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營(yíng)業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會(huì)決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對(duì)方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
事業(yè)單位,2021年購(gòu)買服務(wù),開發(fā)一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng),付首款7萬(wàn)元,計(jì)入了管理費(fèi)用。2022年付尾款23萬(wàn)元,咨詢后得知應(yīng)將該支出入無(wú)形資產(chǎn),那我2021年的這個(gè)多計(jì)的費(fèi)用如何處理呢。因?yàn)槭聵I(yè)單位不涉及交稅什么的,能不能直接沖減2022年當(dāng)期費(fèi)用?就是付尾款時(shí)分錄做:借:無(wú)形資產(chǎn)30萬(wàn)貸:零余額賬戶用款額度23萬(wàn) 管理費(fèi)用7萬(wàn)
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很麻煩的事情,就是我們單位有個(gè)資產(chǎn)管理系統(tǒng),和財(cái)務(wù)系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說(shuō)金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會(huì)有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個(gè)固定資產(chǎn),我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?,F(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬,然后又重新入庫(kù),但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來(lái)
某事業(yè)單位經(jīng)批準(zhǔn)出售一項(xiàng)自主研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的賬面余額為175000元,尚未計(jì)提攤銷,出售價(jià)款為385000元,相應(yīng)款項(xiàng)已收到并存入開戶銀行。按照規(guī)定,該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的出售收入納入本單位預(yù)算管理。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。【要求】該事業(yè)單位應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
本單位為學(xué)校的一家門診,前幾年由一家醫(yī)療公司委托管理,今年這家公司離開再由學(xué)校管理。這家醫(yī)療公司管理期間存在多家供貨商的貨款未結(jié)清,這些供貨商再次來(lái)找門診要求結(jié)清貨款,但經(jīng)查當(dāng)時(shí)無(wú)簽訂合同。現(xiàn)與這些供貨商結(jié)賬,手續(xù)如何辦理?
老師去銀行取現(xiàn)金支票能取多少發(fā)工資
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票開票項(xiàng)目選成動(dòng)物植物肥料是錯(cuò)誤的嗎
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開票項(xiàng)目選成動(dòng)物、植物肥料可以嗎
老師你好,老板經(jīng)常拿個(gè)餐費(fèi)發(fā)票來(lái)做賬,付款單是120元,發(fā)票是500元,請(qǐng)問老師怎么做賬?
企業(yè)基建期間的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用要攤銷幾年
外匯銀行明細(xì)賬,只有具體哪天匯款的,匯率,和金額。怎么找對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票號(hào)碼?不會(huì)
請(qǐng)問公司之間借款100000,年利率6%,借款公司是小規(guī)模,被借款公司是一般納稅人,一般納稅人向小規(guī)模開發(fā)票,應(yīng)該怎么開?多少金額
老師,您好,我們是新成立的外貿(mào)公司,現(xiàn)在建賬,用的金蝶軟件,庫(kù)存商品有必要分維度嗎?也就是說(shuō)把每一個(gè)品類分開,還是直接都錄到庫(kù)存商品科目中?
老師你好,請(qǐng)教一下我們是建筑公司,有一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目6000萬(wàn),我們公司要開勞務(wù)發(fā)票6000萬(wàn)出去,成本就只能是農(nóng)民工工資,這樣工人太多如果申報(bào)個(gè)稅就會(huì)交殘保金及工會(huì)經(jīng)費(fèi),老師麻煩指點(diǎn)一下有沒有更好的辦法
購(gòu)買的生產(chǎn)設(shè)備計(jì)提折舊是以發(fā)票時(shí)間的次月還是收到貨暫估入庫(kù)的次月就可以?
開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)
你好,你是幫人家開發(fā)系統(tǒng),現(xiàn)在開發(fā)完成了,要結(jié)賬,是嗎?
自己用,要布置環(huán)境等就會(huì)涉及不同的單位,
是這樣的。要先確認(rèn),是誰(shuí)給誰(shuí)提供了服務(wù)或者貨物。然后才能做憑證。 老師跟你溝通,不知道到底誰(shuí)給誰(shuí)提供了服務(wù)。
別人給我們公司開發(fā)一個(gè)系統(tǒng),我們要做無(wú)形資產(chǎn),還沒做完,現(xiàn)在陸續(xù)與其他單位結(jié)賬,我們公司賬務(wù)處理怎么做,
你好,你可以先計(jì)入借在建工程,貸銀行存款