你好,這個要跟客戶確認(rèn)才行。
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
客戶是外國人
外賬說,可以對得起來
你好,是的,你也得跟客戶去核對。 因為他不一定是按照發(fā)票來支付的每一筆款項。比如兩張發(fā)票的合計他一次支付的 這個也沒有問題,但是你如果想要對應(yīng)的話,他就對應(yīng)不了。
金額對不起來吧,因為匯率的關(guān)系
你好,這個是這樣看你合同約定是付怎么樣付?比如你約定是是付20萬美金,你開發(fā)票是開的人民幣,但是當(dāng)時就是按20萬美金對應(yīng)的人民幣開的。那就對應(yīng)這個20萬美金。
客戶都是外國人,沒辦法做到對接。分開付款還好,就是只有日期,和匯款金額?看不到哪個客戶付款?這樣也能對出來嗎? 我覺得是對不出來的 有的情況就是分開好幾次付款,開一張票,我還不知道匯款的客戶是哪個?這難度太大了吧?對吧? 還需要一個外匯流水賬,這樣才好對吧 匯率問題,金額就是有出入的,不可能一樣的
你好,這樣也是對不出來的 其實這些條件只要少了一個都對不了。
有流水賬,都對不出來嗎?應(yīng)該不會吧 老師,都需要哪些條件?缺一不可,都需要有的哪些條件
你好你有流水賬,你不知道是誰給你付的,也不知道是哪一筆,你就沒辦法對。 你要對的話,你至少要知道是誰給你付的,因為其他的條件不清楚,你還可以去跟對方確認(rèn)。但是你都不知道是誰付的,其他的就沒辦法做起。