發(fā)票開超太多了,有虛報(bào)費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)
老師,你好!公司老板從賬上拿了1000元加油,這個(gè)月發(fā)票還沒開過來,應(yīng)該怎么做賬?
您好,老師,請問:我用票走對公走款,但有不想在稅務(wù)上體現(xiàn)出來。比如:老板用款,他自己拿來發(fā)票,請問這個(gè)發(fā)票我怎么做賬?這張發(fā)票不想在主營成本上體現(xiàn)怎么做賬啊?我們是餐飲公司,老板拿的是材料票,以往來款打他自己賬戶了。
老師你好,我們老板今天拿一張收款收據(jù),上面寫的驅(qū)動器2個(gè),是維修的,老板說能不能做賬,金額是1000元,我說怎么不開電子發(fā)票,他說人家開不出來,請問老師,收款收據(jù)開的像個(gè)清單一樣,能不能做賬?老板有付款憑證?急急
老師你好,我們廠老板,拿個(gè)招待費(fèi)發(fā)票,來叫我做賬,我問他付款單,他說,人家給我的,我開我們廠抬頭,請問老師能做賬么?
老師你好,請問一下,昨天老板拿來很多2020年過來費(fèi)發(fā)票,請問老師能做賬么?
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
老師,老板非要叫做賬,我給他說,他說我付的現(xiàn)金,你不是能做賬啦,我給他解釋,他說,你為我家做賬的。我說付現(xiàn)金,叫飯店老板開收據(jù),老板說,怎么可能開收據(jù)呢,還說要懂得變通呀。
老師,老板非要叫做賬,我給他說,他說我付的現(xiàn)金,你不是能做賬啦,我給他解釋,他說,你為我家做賬的。我說付現(xiàn)金,叫飯店老板開收據(jù),老板說,怎么可能開收據(jù)呢,還說要懂得變通呀。
所有的交流你都要威信交流,保留記錄,以免稅局以后罰他反悔
老師,好的,老師,確實(shí)太難啦,老板還是研究生呢,連這個(gè)都不理解,給他溝通,就胡攪蠻纏。
反正也不會長期干的,有機(jī)會就跳槽
老師,是的,老師還有一個(gè)問題請教一下,老板用微信付的150元,請問老師,能做賬150元分錄么?
就那樣做賬就行了哈,按150
老師,做賬不是要有憑據(jù)是么?
就是威信的支付記錄還有發(fā)票
老師, 我理解也是這個(gè),就能做賬?
對呀,就是那樣做賬,至于發(fā)票不合規(guī)他自己簽字報(bào)銷就行
好的,謝謝老師耐心回復(fù)!
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。