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款項已經(jīng)支付,但是一直沒給開發(fā)票,外賬只做了付款憑證,內(nèi)賬要把未開票的賬做上去是嗎,管理費用,應付賬款

2023-05-13 10:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-13 10:31

您好,對的,內(nèi)賬的話,這個是需要坐上去的

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您好,對的,內(nèi)賬的話,這個是需要坐上去的
2023-05-13
你好!負債和費用的發(fā)生均以權(quán)責發(fā)生制為準。當年應付未付的費用需要先計提,所以無需調(diào)整,付款時直接沖減負債,也不需要再做費用憑證。
2024-01-31
付款的分錄就是那樣做。取得發(fā)票你要沖銷應付款
2023-05-17
前面這筆分錄紅沖,然后按照發(fā)票再做一筆分錄就可以了。
2023-08-07
你好;? ? ? ?你這個是籌建期發(fā)生的? 開辦費 費用; 那么就? 對的哈; 不用去? ? ?處理? ; 你實際是11月的費用嘛? ?
2022-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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