你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題,這種情況沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
小規(guī)模企業(yè),跨年紅沖了普票,(超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)已納稅)本季度申報(bào)增值稅,增值稅專用發(fā)票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開(kāi)普票,請(qǐng)問(wèn)老師能互相抵扣嗎?不能的話申報(bào)表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝
老師增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元的,當(dāng)期因開(kāi)具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專用發(fā)票后,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。是什么意思
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買(mǎi)方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月份開(kāi)了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購(gòu)買(mǎi)方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請(qǐng)問(wèn):如果4月份開(kāi)了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
老師,我把8月的進(jìn)項(xiàng)專票統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額1000,期末留底稅額7000,留底稅額太多,對(duì)我申報(bào)會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)或者不好影響嗎
你好老師,社保補(bǔ)差額從哪補(bǔ)
老師你好,去開(kāi)黨員選舉會(huì)議,打車(chē)費(fèi)可以報(bào)銷嗎
收到訴訟裁決書(shū),拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應(yīng)納稅額和附加稅也正確,就是 手動(dòng)填寫(xiě)2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎
接了一家有內(nèi)賬有小規(guī)模的,小規(guī)模可能是業(yè)務(wù)不太多,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,憑證什么的都沒(méi)給我也不知道有沒(méi)有,有這樣的嗎,我是不是可以進(jìn)電子稅務(wù)局看看今年所有的財(cái)務(wù)報(bào)表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位23年收入100萬(wàn),6%的稅率。24年因?yàn)榭蛻敉肆藳_減100萬(wàn)。但是增值稅申報(bào)的時(shí)候在13%稅率的未開(kāi)票中沖減的,稅沖減6萬(wàn),未開(kāi)票收入倒算的銷售額放在了13%。會(huì)導(dǎo)致什么結(jié)果
老師,剛?cè)肼氁患译娚坦?,有好幾個(gè)月份的賬沒(méi)做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認(rèn)收入嗎
老師,就是企業(yè)是小規(guī)模公司,然后第三季度七月份開(kāi)了外地經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目開(kāi)了24萬(wàn),八月份本地開(kāi)了9萬(wàn)塊錢(qián),然后9月份開(kāi)外地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)23萬(wàn),這種是不是要預(yù)繳啊
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,可以更正嗎?
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
好的謝謝老師。老師您遇到過(guò)這個(gè)問(wèn)題嗎?有退下來(lái)嗎或者留抵嗎
學(xué)員朋友您好,我們一般是下期留底就可以
老師我之前退過(guò)一次所得稅預(yù)繳的稅。退的時(shí)候也沒(méi)有接到電話就直接退了。我想問(wèn)下都快兩個(gè)月了,應(yīng)該不會(huì)再有人找我了吧
你好,不會(huì)的,這種情況 不會(huì)的
老師您說(shuō)的是隔了兩個(gè)月不會(huì)查了,還是退預(yù)繳所得稅不查?
隔了兩個(gè)月沒(méi)查,一般就不會(huì)查
好的謝謝老師
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。