你好,這個勞務費具體是多少錢呢?
支付給個人勞務費1000元 沒有發(fā)票不申報個稅 匯算清繳調增可以么
刷卡的Pos機,發(fā)生的手續(xù)費,當時做的是財務費用,這個所得稅匯算清繳還要調增嘛?暫時沒有發(fā)票
老師,兼職人員打款勞務費,怎么操作,對方沒有發(fā)票,我們需要申報個稅嘛
老師,兼職人員打款勞務費,怎么操作,對方沒有發(fā)票,我們需要申報個稅嘛,這個不是公司的成本吧,10月支付的流水,11月申報嘛,那申報后的稅費公司墊付嘛
老師,支付個個人的勞務費,需要申報個稅嘛,那做賬嘛,沒有發(fā)票,費用是不是匯算調增
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務收入里面去呢?為啥要開6%的服務發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
公司招人干活支付的費用
如果說他這個費用超過500元了,就得需要發(fā)票了如果說沒有發(fā)票不能稅前扣除的
我知道,現(xiàn)在是個人需要給他代扣代繳個人所得稅嘛
那需要做做賬嘛
比如說他沒有超過800元就不會產生個稅,也不用代繳,如果說他超過了800元,則需要代扣代繳個稅
產生了個稅肯定是需要做賬的
那怎么做賬啊
他這個不是做了管理費用,勞務費用了嘛
舉個例子 借管理費用勞務費1000 貸應付職工薪酬1000 借應付職工薪酬20 貸應交稅費應交個人所得稅20
勞務費不能做費用,匯算還要調增啊
勞務費可以作為費用,但是你得取得相應的發(fā)票會算清繳的時候才不用納稅調整
我知道,我的意思交了的個稅怎么做賬,我這不是因為付了個人勞務費,所以需要申報勞務所得嘛,那意思就是按照我做的,管理費用,勞務費,然后支付的個稅不用做了
老師,2月開進來的發(fā)票可以抵扣一月開的銷項發(fā)票嘛
2月開進來的發(fā)票不可以抵扣一月開的銷項發(fā)票
個稅如果是公司承擔的話,直接計入到營業(yè)外支出就可以
根據流水來做對嗎
對,根據流水來做賬就會
借營業(yè)外支出貸銀行存款嘛
對,沒錯,做賬的話是這么做的
這個是10月支付,11月申報對嗎
對,就是這個時間申報的
老師,缺20萬的進項發(fā)票,是不是按照我這個交增值稅,附加稅怎么算
增值稅加附加稅大概交200000/1.06?6%+(200000/1.06?6%)?12%大概12680左右嘛
對,沒錯的,是這么算的