同學(xué)你好,如果避稅是避增值稅的話,每月應(yīng)稅收入不超10萬是免稅的。

我是個(gè)體戶,開打印店的,我的增值稅申報(bào)表怎么填,我三個(gè)月總共領(lǐng)取了3萬多的定額發(fā)票沒用完,我一季度的營業(yè)額是六七萬,我是以我開出去的發(fā)票為基數(shù)填報(bào)是不是可以少繳稅
老師,我們餐廳忘記做工商年報(bào),被拉入經(jīng)營異常了,現(xiàn)在在補(bǔ)年報(bào),沒有做過稅務(wù)登記,但是拿營業(yè)執(zhí)照去開過稅票的,現(xiàn)在做年報(bào)填營業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開的票填?沒有記賬,不知道開了多少票了?還有個(gè)體戶餐廳填注冊資金那里怎么填?
我是個(gè)體工商戶做加工的,以前一直是定額每月3萬免稅,今年第一季度開票額度超過9萬了,稅務(wù)局通知以后不能定額要每個(gè)季度申報(bào)還需要我提供銀行流水等資料,這個(gè)銀行流水是指對公賬號還是指我個(gè)人銀行卡的呢,謝謝
我是個(gè)體小額免稅店,以前都是商場帶扣稅的沒做過稅務(wù)申報(bào),現(xiàn)在讓自己稅務(wù)申報(bào),1季度的申報(bào)過期了要補(bǔ)辦,剛開始做申報(bào)不懂,以前填表的時(shí)候填寫一個(gè)月的我填成一年的,報(bào)數(shù)額肯定超過季度30萬免稅的額度了,①我會不會按填的補(bǔ)交稅款?②稅務(wù)局專管員是不是得去商場查賬③我這種情況是不是可以選成定額的就可以自動申報(bào)了
回復(fù),沒有真實(shí)發(fā),但是個(gè)稅上有申報(bào)你好,請問我的公司法人工資每個(gè)月開1000元,一個(gè)季度就是3000元,每個(gè)季度開票收入是3000多,但是我資產(chǎn)總額填13000,這樣子我到年底或者明年的時(shí)候資產(chǎn)總額就沒有了,那怎么才能增加資產(chǎn)總額?可以隨便填寫嗎
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
老師公司買手機(jī)可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實(shí)際負(fù)稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評估項(xiàng)目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬


營業(yè)額是按照對公賬戶的填寫還是要加
營業(yè)額要按照對公賬戶的金額來填。如果是查賬征收,對公賬戶的每一筆款項(xiàng)都要梳理清楚的。
那如果對公賬戶沒有進(jìn)賬,申報(bào)就填0嗎
如果對公賬戶沒有進(jìn)賬,還要看開票金額,有開票的話,開票金額也要填上。如果既沒有對公賬戶進(jìn)賬,又沒有開發(fā)票,申報(bào)就按零填寫。
那我的所得稅是怎么繳的
個(gè)體戶交個(gè)人所得稅,不交企業(yè)所得稅。個(gè)人所得稅要按收入減去成本費(fèi)用后計(jì)算應(yīng)納稅所得額。另外,個(gè)體戶的個(gè)稅是有減半征收的優(yōu)惠政策的。 參考政策如下: 財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第12號) 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,對個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。
那我要是對公賬戶收5000,然后支出6000,怎么申報(bào)
申報(bào)的時(shí)候要填寫收入數(shù)據(jù)和支出數(shù)據(jù),系統(tǒng)會自動計(jì)算應(yīng)納稅所得額。最終計(jì)算應(yīng)納稅所得是負(fù)數(shù),當(dāng)期應(yīng)納個(gè)人所得稅是零。
我買東西開發(fā)票可以當(dāng)支出嗎
可以的,公司買東西,然后開發(fā)票入賬做成本或者費(fèi)用,就是計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)候的支出項(xiàng)。但是要注意,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是有扣除限額的。一般按實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低來計(jì)算實(shí)際可抵扣金額。