同學(xué)你好,如果避稅是避增值稅的話,每月應(yīng)稅收入不超10萬是免稅的。
我是個體戶,開打印店的,我的增值稅申報表怎么填,我三個月總共領(lǐng)取了3萬多的定額發(fā)票沒用完,我一季度的營業(yè)額是六七萬,我是以我開出去的發(fā)票為基數(shù)填報是不是可以少繳稅
老師,我們餐廳忘記做工商年報,被拉入經(jīng)營異常了,現(xiàn)在在補年報,沒有做過稅務(wù)登記,但是拿營業(yè)執(zhí)照去開過稅票的,現(xiàn)在做年報填營業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開的票填?沒有記賬,不知道開了多少票了?還有個體戶餐廳填注冊資金那里怎么填?
我是個體工商戶做加工的,以前一直是定額每月3萬免稅,今年第一季度開票額度超過9萬了,稅務(wù)局通知以后不能定額要每個季度申報還需要我提供銀行流水等資料,這個銀行流水是指對公賬號還是指我個人銀行卡的呢,謝謝
我是個體小額免稅店,以前都是商場帶扣稅的沒做過稅務(wù)申報,現(xiàn)在讓自己稅務(wù)申報,1季度的申報過期了要補辦,剛開始做申報不懂,以前填表的時候填寫一個月的我填成一年的,報數(shù)額肯定超過季度30萬免稅的額度了,①我會不會按填的補交稅款?②稅務(wù)局專管員是不是得去商場查賬③我這種情況是不是可以選成定額的就可以自動申報了
回復(fù),沒有真實發(fā),但是個稅上有申報你好,請問我的公司法人工資每個月開1000元,一個季度就是3000元,每個季度開票收入是3000多,但是我資產(chǎn)總額填13000,這樣子我到年底或者明年的時候資產(chǎn)總額就沒有了,那怎么才能增加資產(chǎn)總額?可以隨便填寫嗎
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老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
營業(yè)額是按照對公賬戶的填寫還是要加
營業(yè)額要按照對公賬戶的金額來填。如果是查賬征收,對公賬戶的每一筆款項都要梳理清楚的。
那如果對公賬戶沒有進(jìn)賬,申報就填0嗎
如果對公賬戶沒有進(jìn)賬,還要看開票金額,有開票的話,開票金額也要填上。如果既沒有對公賬戶進(jìn)賬,又沒有開發(fā)票,申報就按零填寫。
那我的所得稅是怎么繳的
個體戶交個人所得稅,不交企業(yè)所得稅。個人所得稅要按收入減去成本費用后計算應(yīng)納稅所得額。另外,個體戶的個稅是有減半征收的優(yōu)惠政策的。 參考政策如下: 財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費政策的公告(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第12號) 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,對個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個人所得稅。個體工商戶在享受現(xiàn)行其他個人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。
那我要是對公賬戶收5000,然后支出6000,怎么申報
申報的時候要填寫收入數(shù)據(jù)和支出數(shù)據(jù),系統(tǒng)會自動計算應(yīng)納稅所得額。最終計算應(yīng)納稅所得是負(fù)數(shù),當(dāng)期應(yīng)納個人所得稅是零。
我買東西開發(fā)票可以當(dāng)支出嗎
可以的,公司買東西,然后開發(fā)票入賬做成本或者費用,就是計算個人所得稅時候的支出項。但是要注意,業(yè)務(wù)招待費是有扣除限額的。一般按實際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低來計算實際可抵扣金額。