您好,勾選的話現(xiàn)在就是在電子稅務(wù)局里面操作的
老師好,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證專票,這樣是不就是已經(jīng)勾選認(rèn)證了?就可以報(bào)稅了?
您好,老師,每月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在綜合服務(wù)平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì),有什么時(shí)間要求嗎?是在15號(hào)電子稅務(wù)局報(bào)稅之前統(tǒng)計(jì)好就可以,還是平時(shí)隨著收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票隨時(shí)勾選統(tǒng)計(jì),還是次月一次統(tǒng)一勾選統(tǒng)計(jì)呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)我公司取得的增值稅電子普通發(fā)票 內(nèi)容是*運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 沒(méi)有標(biāo)明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺(tái)里也沒(méi)有這張發(fā)票 是不是不可以抵扣
老師你好,勾選認(rèn)證,現(xiàn)在可以在電子稅務(wù)局認(rèn)證了。請(qǐng)問(wèn)一下和在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證有什么區(qū)別嗎?
你好老師,一般人進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票認(rèn)定,現(xiàn)在數(shù)電票了,在哪里認(rèn)定呢。 我發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局原來(lái)可以認(rèn)定的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)那里打不開(kāi)為啥呢
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
那綜合服務(wù)平臺(tái)也能勾選嗎
現(xiàn)在這個(gè)平臺(tái)也不能再勾選了
好嘞,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝