您好,勾選的話現(xiàn)在就是在電子稅務(wù)局里面操作的
老師好,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證專票,這樣是不就是已經(jīng)勾選認(rèn)證了?就可以報(bào)稅了?
您好,老師,每月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在綜合服務(wù)平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì),有什么時(shí)間要求嗎?是在15號(hào)電子稅務(wù)局報(bào)稅之前統(tǒng)計(jì)好就可以,還是平時(shí)隨著收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票隨時(shí)勾選統(tǒng)計(jì),還是次月一次統(tǒng)一勾選統(tǒng)計(jì)呢?
老師 請(qǐng)問我公司取得的增值稅電子普通發(fā)票 內(nèi)容是*運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 沒有標(biāo)明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺(tái)里也沒有這張發(fā)票 是不是不可以抵扣
老師你好,勾選認(rèn)證,現(xiàn)在可以在電子稅務(wù)局認(rèn)證了。請(qǐng)問一下和在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證有什么區(qū)別嗎?
你好老師,一般人進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票認(rèn)定,現(xiàn)在數(shù)電票了,在哪里認(rèn)定呢。 我發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局原來可以認(rèn)定的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)那里打不開為啥呢
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費(fèi)用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計(jì)扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時(shí)確認(rèn)的總可售建筑面積來計(jì)算,具體公式為:?jiǎn)挝唤ㄖ娣e成本費(fèi)用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費(fèi)用 + 稅金及附加 + 20% 加計(jì)扣除)÷ 總可售建筑面積,計(jì)算時(shí)需先將前五項(xiàng)成本費(fèi)用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請(qǐng)問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請(qǐng)問老師,公司經(jīng)營(yíng)地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
那綜合服務(wù)平臺(tái)也能勾選嗎
現(xiàn)在這個(gè)平臺(tái)也不能再勾選了
好嘞,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝