同學(xué)你好,一直收不回來的應(yīng)收賬款,可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。
老師,請問我們公司有一筆應(yīng)收款確定收不回了,也計(jì)提過壞賬,老板不希望這筆壞賬一直掛著,我們現(xiàn)在要怎么合理的把這筆應(yīng)收賬款給去掉,不讓掛在賬上
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我們沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 現(xiàn)在發(fā)生壞賬了 有一筆應(yīng)收賬款收不回來了 怎么記賬呢
老師好,小規(guī)模設(shè)計(jì)咨詢行業(yè),2021年12月暫估了一筆,見下圖,2022年4月收到發(fā)票,未付款,后面就沒再做任何賬務(wù)處理了,應(yīng)收賬款貸方一直掛著暫估9萬,現(xiàn)在這筆賬能怎么處理呢
老師,收到一筆款,但是之前賬上沒有這筆應(yīng)收款,小規(guī)模納稅人,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,公司在小規(guī)模的時(shí)候有一筆應(yīng)收帳款,現(xiàn)在變?yōu)橐话慵{稅人了,款收回來了怎么做賬務(wù)處理呢 ?
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準(zhǔn)B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來沒收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
可以做營業(yè)外支出嗎?
有應(yīng)交稅款嗎?
不能做營業(yè)外支出,舊的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,壞賬準(zhǔn)備計(jì)入管理費(fèi)用,新準(zhǔn)則下,壞賬準(zhǔn)備計(jì)入信用減值損失。 不會(huì)涉及到應(yīng)繳稅款。 如果有足夠的證據(jù)證明壞賬損失確實(shí)無法收回,可以在企業(yè)所得稅前據(jù)實(shí)扣除。
如果這個(gè)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給其他公司了,這個(gè)會(huì)牽扯到應(yīng)交稅款嗎?
應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給其他公司,債務(wù)重組,如果債務(wù)重組有收益是要交稅的,沒有收益甚至有損失,就不用交稅。這里說的稅金指的是企業(yè)所得稅,一般不會(huì)涉及增值稅。