你好,正常的計(jì)入費(fèi)用只是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除
我們單位有幾個(gè)員工工資是在本單位發(fā)放,但社保本月由投資方幫繳納(之后這部分費(fèi)用本公司會(huì)支付給投資方,社保下月轉(zhuǎn)回本公司繳納,請(qǐng)問(wèn)這一部分員工的社保是在本公司計(jì)提還是投資方這邊計(jì)提?這一部分費(fèi)用支付給投資方的時(shí)候又如何做賬呢?
老師,我們公司成為招標(biāo)代理商,在招標(biāo)時(shí),代中標(biāo)單位預(yù)付的專家費(fèi)因沒(méi)有發(fā)票不知道如何入賬。 例如:8.27日招標(biāo)代理負(fù)責(zé)人從公司預(yù)支了15000元,付給專家費(fèi)以及他們的餐費(fèi)和水費(fèi)共10000元,其中餐費(fèi)和水費(fèi)有發(fā)票,專家費(fèi)無(wú)法提供發(fā)票,在中標(biāo)單位中標(biāo)后,這發(fā)生的10000元費(fèi)用,中標(biāo)單位9.28日從公賬轉(zhuǎn)回我公司,餐費(fèi)和水費(fèi)的發(fā)票也要提交給他們,那我公司就沒(méi)有任何發(fā)票了,這個(gè)要怎么入賬呀?
老師,幾家公司給我公司陪標(biāo),陪標(biāo)費(fèi)用10多萬(wàn)統(tǒng)一由一個(gè)代理方向我司收取,無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或提供收據(jù),請(qǐng)問(wèn)如何支付款項(xiàng), 賬務(wù)又如何處理呢?
支付給家裝公司個(gè)人的帶單費(fèi)用,對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,這部分帶單費(fèi)用如何支出和做賬呢?
老師您好,與項(xiàng)目合作方簽訂的服務(wù)合同或者會(huì)務(wù)服務(wù)合同里的預(yù)算單里有交通費(fèi),場(chǎng)地費(fèi),餐費(fèi),會(huì)議費(fèi)等需要支付,是專家個(gè)人要報(bào)銷(xiāo),不是本單位員工??梢詮墓珣糁С鼋o內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對(duì)方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會(huì)給企業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)嗎?這種操作挺頻繁的
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬(wàn)、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒(méi)變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開(kāi)票也只能開(kāi)新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開(kāi)票56698.69元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開(kāi)具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說(shuō)要紅沖之前的發(fā)票,重新開(kāi)票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費(fèi)2500給個(gè)人 對(duì)方需要開(kāi)多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報(bào)按什么金額申報(bào)啊
好像不行吧,金額大于500
你計(jì)入費(fèi)用是沒(méi)問(wèn)題的,但是你得需要在匯算清繳的時(shí)候把這筆沒(méi)有發(fā)票的納稅調(diào)增
不是非公司職員
就是按照我上面說(shuō)的這么處理就可以
沒(méi)有金額限制嗎?
這個(gè)沒(méi)有金額限制,只是需要納稅調(diào)整就可以
也不需要任何發(fā)票?
就是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,所以才有納稅調(diào)整,有發(fā)票就不用納稅調(diào)整了