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老師好!月底本年利潤如何結(jié)轉(zhuǎn)?會計(jì)分錄怎么做?是不是本年利潤的余額是0

2024-01-25 09:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-25 09:46

你好同學(xué),本年利潤科目只有年底需要結(jié)平,余額為01將收入成本費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-01-25 09:47

你好同學(xué)不小心發(fā)出去了,本年利潤每月不需要結(jié)平,只有年底需要

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你好同學(xué),本年利潤科目只有年底需要結(jié)平,余額為01將收入成本費(fèi)用
2024-01-25
借:本年利潤 余額結(jié)轉(zhuǎn)平 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-03-14
是根據(jù)本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)就是了
2023-03-01
您好,借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2021-01-12
您好。借本年利潤貸未分配利潤,如果虧損做相反的分錄。
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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