進項稅額、銷項稅額、已交稅金、進項稅額轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、轉(zhuǎn)出多交增值稅、銷項稅額抵減、轉(zhuǎn)出未交增值稅
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅可以項一般納稅人一樣設(shè)置三級明細科目嗎?會計準則里說的是只設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
老師你好,能講解一下,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,下面的三級明細科目他們的區(qū)分嗎?有些混亂#會計
增值稅一般納稅人應(yīng)當在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置哪些明細科目?
老師,小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅沒有三級明細科目,但如果不要三級明細科目的話,等以后轉(zhuǎn)一般納稅人就沒有辦法用了,現(xiàn)在可以給增設(shè)個三級明細科目嗎?比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-專票收入,普票收入嗎?
一般納稅人公司,應(yīng)交稅金下面有哪些明細科目
你好,問一下一個公司能有兩個科目嗎
老師,公司當月賣固定資產(chǎn),是計提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計提折舊憑證
老師,您好!公司購買一臺車,20萬,季度申報的時候可以一次填寫到所得稅報表里嗎?還是需要年底匯算清繳時才能一次計入費用?
那補繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬元,那么我們這個算是貸款收入嗎
公司采購一批咖啡幾千元,說是給員工用的,直接進入管理費用嗎,還需要提供合同嗎
老師農(nóng)村合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的嗎屬于農(nóng)民銷售嗎
請問開具增值稅專票的時候,數(shù)量可以開4位小數(shù)嗎?還是必須是3位小數(shù)?謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用歸集,能直接寫,管理費用-研發(fā)費用(rd……)么,不區(qū)分資本化和費用化,一股腦全入費用? 2.若形成了專利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接費用化?
公司只有法人一個人,業(yè)務(wù)不多,給法人發(fā)工資沒問題吧
沒有待認證,待抵扣之類的嗎
可以自行設(shè)置這二個三級明細