應(yīng)交增值稅 未交增值稅 應(yīng)交消費(fèi)稅 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交資源稅 應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交土地使用稅 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交房產(chǎn)稅 應(yīng)交車(chē)船使用稅 應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交印花稅 應(yīng)交地方教育附加
一般納稅人,月末應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)哪些科目無(wú)余額?
老師好,一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)科目二級(jí)明細(xì)科目有哪些?它們分別代表什么意思
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目下常設(shè)置哪些明細(xì)科目?
#提問(wèn)#一般納稅人年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)及下面明細(xì)科目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置哪些明細(xì)科目?
在建工程完工后直接轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時(shí)需要哪些資料?
老師您好,我們是工程安裝行業(yè),去年7月份收到乙方開(kāi)來(lái)合同總金額的發(fā)票160000萬(wàn)元,到了今年工程安裝完工之后驗(yàn)收時(shí)涉及到扣款35000元,請(qǐng)問(wèn)這種情況該如保做賬務(wù)處理呀?
公司科目中沒(méi)有設(shè)置市內(nèi)交通費(fèi),發(fā)生了費(fèi)用可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師可以講一下資產(chǎn)附表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,他們之間的邏輯關(guān)系,謝謝老師
老師您好,能幫我解讀下小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策嗎
老師,這個(gè)是什么意思。我需要到哪個(gè)系統(tǒng)操作。具體如何操作呢。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)辭退員工給的經(jīng)濟(jì)賠償金和工資一起打款時(shí),請(qǐng)問(wèn)需要分別備注幾月工資和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金款,分2次打到員工賬戶嗎
所屬期5月申報(bào)免抵退稅申報(bào)表,產(chǎn)生了免抵稅額2000.出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo),這個(gè)分錄,是要在所屬期5月做,還是可以在所屬期6月做?
老師,您好!社保個(gè)人部分公司承擔(dān)了,應(yīng)該怎么做賬呀
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
那待抵扣、待認(rèn)證、簡(jiǎn)易征收放哪里
還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做
你等下,我現(xiàn)在有點(diǎn)事,過(guò)下寫(xiě)給你
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是:借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。
借:庫(kù)存商品(或其他相關(guān)科目) 借:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)行稅額 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 收到比對(duì)結(jié)果后 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)行稅額
借:庫(kù)存商品或原材料。應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。貸:應(yīng)付賬款等科目。
簡(jiǎn)易的就直接計(jì)提出來(lái)就可以了